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华星创业:2025年度财务决算报告

深圳证券交易所 04-22 00:00 查看全文

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2025年度财务决算报告

报告期内,公司实现营业收入56840.70万元,同比下降17.73%,本期归属于上市公司股东的净利润-14631.51万元,同比下降 86.44%。本期亏损的原因主要系:(1)报告期内,5G 建设高峰过去,公司营业收入下降,毛利额减少;(2)公司虚拟现实业务研发、运营及相关资产摊销等成本较高,业务收入暂未形成规模,导致当期亏损金额较大;(3)报告期内,三体业务开展不及预期,公司拥有的三项科幻系列小说《三体》相关许可使用权出现了减值迹象,经公司聘请的专业评估机构审慎评估,公司对该三项许可使用权计提7737.11万元减值准备,计提后账面金额剩余950.00万元。

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业收入(元)568406954.88690887760.61-17.73%705444743.20归属于上市公司股东的净

-146315126.27-78479949.96-86.44%-25490667.46利润(元)归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-144546655.03-82647749.93-74.89%-29945697.43

(元)经营活动产生的现金流量

31232440.94-53591596.49158.28%-18187273.92净额(元)

基本每股收益(元/股)-0.2876-0.1542-86.51%-0.0504

稀释每股收益(元/股)-0.2876-0.1542-86.51%-0.0504

加权平均净资产收益率-28.93%-12.55%-16.38%-3.80%本年末比上年末增

2025年末2024年末2023年末

资产总额(元)785578985.15970217287.74-19.03%1006503442.93归属于上市公司股东的净

431077444.70580420376.05-25.73%670516788.67资产(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否项目2025年2024年备注

营业收入(元)568406954.88690887760.61营业收入系公司出租不动产的房租及

营业收入扣除金额(元)13274328.7315689262.52

物业相关收入或货物转让营业收入扣除后金额(元)555132626.15675198498.09主营业务收入

二、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入134676360.99158160357.37146459036.34129111200.18归属于上市公司股东

-14575701.12-11742461.48-13585390.38-106411573.29的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-14689317.67-10938757.53-13791223.98-105127355.85的净利润经营活动产生的现金

-29873009.22-4671869.63-2771987.8468549307.63流量净额

三、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位:元项目2025年金额2024年金额2023年金额说明非流动性资产处置损

益(包括已计提资产减-3680110.88-84753.05-1011521.38值准备的冲销部分)计入当期损益的政府

补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定523377.85251230.67477774.52

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,非金融企业持有金融资产和金融

17739.7341425.70157260.30

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非

金融企业收取的资金207270.201015618.766502516.72占用费单独进行减值测试的

应收款项减值准备转666733.39回

债务重组损益726252.062284659.76-1630152.03除上述各项之外的其

-3680110.88-84753.05-1011521.38他营业外收入和支出其他符合非经常性损

益定义的损益项目减:所得税影响额112724.764473.28361.94少数股东权益影

-549724.562641.9840486.22响额(税后)

合计-1768471.244167799.974455029.97--

四、主营业务分析

1、收入与成本

(1)营业收入构成营业收入整体情况

单位:元

2025年2024年同比增减

占营业收入金额金额占营业收入比重比重

营业收入合计568406954.88100%690887760.61100%-17.73%分行业

通信服务业568406954.88100.00%690887760.61100.00%-17.73%分产品

网络优化及服务533625008.2493.88%647736415.7493.75%-17.62%

系统产品6010737.131.06%14501008.002.10%-58.55%

其他28771209.515.06%28650336.874.15%0.42%分地区

华东165161103.5329.06%195570635.0328.31%-14.67%

西南100137172.6717.62%127097945.8818.40%-23.64%

华北95467942.9916.80%132118043.6319.12%-27.39%

华中67257022.6011.83%82048782.8711.88%-15.27%

西北64106770.9911.28%69591748.3310.07%-7.12%

华南45340551.387.98%49780468.227.21%-11.62%

东北5814256.801.02%19886553.752.88%-70.76%

境外25122133.924.43%14793582.902.13%66.09%分销售模式

直销568406954.88100.00%690887760.61100.00%-17.73%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

通信服务业568406954.88519795043.278.55%-17.73%-17.30%-0.48%

分产品网络优化及服务533625008.24491435562.937.91%-17.62%-17.46%-0.18%分地区

华东165161103.53141323624.2414.43%-15.55%-14.44%-1.11%

西南100137172.67101602496.30-1.46%-24.21%-19.32%-6.15%

华北95467942.9993494850.552.07%-24.89%-21.70%-3.99%

华中67257022.6058100107.0113.61%-18.03%-23.82%6.56%

西北64106770.9960095332.476.26%-7.88%-9.16%1.32%分销售模式

直销568406954.88519795043.278.55%-17.73%-17.30%-0.48%

(3)营业成本构成行业分类

单位:元

2025年2024年

行业分类项目占营业成本占营业成本比同比增减金额金额比重重

通信服务业人工成本159783214.6630.74%167476847.6226.65%-4.59%

通信服务业直接成本354598409.0168.22%450613726.0571.70%-21.31%

通信服务业间接成本5413419.601.04%10414967.951.65%-48.02%

合计519795043.27100.00%628505541.62100.00%-17.30%

(4)报告期内合并范围是否发生变动

□是□否公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响杭州鸿宇数字信息技术有限公司处置子公司本期无重大影响杭州喔埃科技有限责任公司新设本期无重大影响华星印尼新设本期无重大影响华星尼泊尔新设本期无重大影响

(5)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)489867351.51

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例86.18%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例

1客户1261596320.1546.02%

2客户2106038910.6118.66%

3客户369098572.9612.16%

4客户432904977.365.79%5客户520228570.433.56%

合计--489867351.5186.18%公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)255115254.98

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例62.08%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例

1供应商165696806.9215.99%

2供应商264626396.1615.73%

3供应商362875630.0815.30%

4供应商443540802.7510.60%

5供应商518375619.074.47%

合计--255115254.9862.08%

2、费用

单位:元

2025年2024年同比增减重大变动说明

销售费用16266630.5119278787.07-15.62%

管理费用64823779.7858721943.1710.39%

财务费用4933178.354428237.4611.40%

研发费用29260234.6938424321.56-23.85%

3、研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2025年2024年2023年

研发投入金额(元)29260234.6938424321.5630546751.91

研发投入占营业收入比例5.15%5.56%4.33%

研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00资本化研发支出占研发投入

0.00%0.00%0.00%

的比例资本化研发支出占当期净利

0.00%0.00%0.00%

润的比重

4、现金流

单位:元项目2025年2024年同比增减

经营活动现金流入小计744895386.71711087804.284.75%

经营活动现金流出小计713662945.77764679400.77-6.67%经营活动产生的现金流量净

31232440.94-53591596.49158.28%

额投资活动现金流入小计59520912.0122403868.06165.67%

投资活动现金流出小计12500001.5821169329.53-40.95%投资活动产生的现金流量净

47020910.431234538.533708.78%

筹资活动现金流入小计145820000.00177600000.00-17.89%

筹资活动现金流出小计219295494.68161872757.0935.47%筹资活动产生的现金流量净

-73475494.6815727242.91-567.19%额

现金及现金等价物净增加额4520170.16-36571465.97112.36%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系公司本期项目回款较上年增加。

投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系公司本期收到其他与投资活动有关的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司本期筹资性支出较上年增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为31232440.94元,净利润为-148388939.78元,差异额为

179621380.72元。差异原因详见年度报告第八节财务报告七合并财务报表项目注释51现金流量表补充资料。

五、非主营业务情况

□适用□不适用

单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益-1170295.280.79%否主要系无形资产(三体资产减值-81691274.9655.19%许可使用权)、存货(虚否拟现实业务)的减值

营业外收入1009573.38-0.68%否

营业外支出3246848.91-2.19%否

其他收益750616.22-0.51%否

信用减值损失7228100.95-4.88%否

资产处置收益471451.72-0.32%否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2025年末2025年初

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例

货币资金136219874.5617.34%132001528.2013.61%3.73%

应收账款392289787.0249.94%444850443.2045.85%4.09%合同资产0.00%0.00%0.00%

存货32812749.104.18%48498255.925.00%-0.82%

投资性房地产0.00%0.00%0.00%

长期股权投资0.00%0.00%0.00%

固定资产118660421.7215.10%126012887.7212.99%2.11%

在建工程0.00%0.00%0.00%

使用权资产260273.470.03%13497333.571.39%-1.36%

短期借款112607911.2714.33%175187362.5418.06%-3.73%

合同负债14270639.121.82%10704226.821.10%0.72%

长期借款0.00%0.00%0.00%

租赁负债38476.700.00%6643946.740.68%-0.68%

应收票据950000.000.12%321708.000.03%0.09%

应收款项融资712723.130.09%5021958.710.52%-0.43%

无形资产14543485.321.85%104409382.2910.76%-8.91%

长期待摊费用1044118.430.13%4532991.590.47%-0.34%

递延所得税资产56053.130.01%87799.070.01%0.00%

其他应付款70170912.128.93%26087591.032.69%6.24%一年内到期的非

224176.780.03%10479051.661.08%-1.05%

流动负债

其他流动负债854804.210.11%640381.120.07%0.04%

预收款项2796706.980.36%2311205.080.24%0.12%

应付职工薪酬27415440.003.49%33447362.353.45%0.04%

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位:元本本期期本期本期公允价值计入权益的累计计提购项目期初数出售其他变动期末数变动损益公允价值变动的减买金额值金额金融资产

4.其他权73036701

益工具投76064470.26-3027769.10-12267218.16.16资金融资产73036701

76064470.26-3027769.10-12267218.16

小计.16

应收款项-4309235.5

5021958.71712723.13

融资8

-4309235.573749424

上述合计81086428.97-3027769.10-12267218.16

8.29

金融负债0.000.000.000.003、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目期末账面余额(元)期末账面价值(元)受限类型受限原因

货币资金1581435.491581435.49质押各类保证金存款

应收账款37867187.4935973828.12质押用于质押担保借款

固定资产156381345.60106854154.74抵押用于抵押担保借款

无形资产4956705.003543902.09抵押用于抵押担保借款

合计200786673.58147953320.44

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度

12088316.9421169329.53-42.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:万元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型

明讯网络子公司通信服务2100032338.2222195.3434699.97-1899.90-1836.82报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响杭州鸿宇数字信息技术有限公司出售股权本期无重大影响杭州喔埃科技有限责任公司新设本期无重大影响华星印尼新设本期无重大影响华星尼泊尔新设本期无重大影响

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

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