浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)
2025年度审计履职情况进行了专项评估。经评估,董事会认为:天健会计师事
务所执业资质合规有效,在审计工作中始终保持独立性,勤勉尽责、严谨规范,能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见,具体情况如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首
批获准从事 H股企业审计业务的会计师事务所之一。首席合伙人为钟建国先生,截至2025年12月31日,有合伙人250人,注册会计师2363人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议及
2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,
同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构,聘期一年。
二、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》约定,天健会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范,结合公司2025年年报工作安排,对公司2025年度财务报告、2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行了审计及鉴证,并对控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况等事项进行专项核查并出具专项报告。
经审计,天健会计师事务所认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告。
审计过程中,天健会计师事务所就其与相关审计人员的独立性、审计团队组成、审计计划、风险识别与评估、舞弊风险测试与评价、年度审计重点领域、审
计调整事项、初步审计意见等重要内容,与公司管理层及治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
公司董事会认为:天健会计师事务所在公司2025年度财务报表审计工作中,始终恪守独立、客观、公允的执业原则,秉持严谨负责的态度开展各项审计工作,展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。该事务所严格遵照执业准则及公司年报审计工作部署,规范有序推进审计流程,按时保质完成2025年年报审计全流程工作,出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时,精准反映了公司真实财务状况与经营成果,审计履职成效符合相关要求。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○二六年三月七日



