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安诺其:关于聘请公司2026年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

安诺其 --%

证券代码:300067证券简称:安诺其公告编号:2026-026

上海安诺其集团股份有限公司

关于聘请公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第六

届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》,董事会同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”或“众华所”)

作为公司2026年度的审计机构,聘期一年。具体内容如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2025年末合伙人人数为76人,注册会计师共343人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币

52237.70万元,审计业务收入为人民币43209.33万元,证券业务收入为人民币

16775.78万元。

3、业务规模众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2025年)上市公司审计客户数量83家,

审计收费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与安诺其同行业客户共7家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决,涉及金额4万元。

2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,尚无生效判决。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6

次、自律监管措施5次,未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次,自律监管措施5次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:黄恺,2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王锡翡,2022年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2021年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2026年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人:严臻,2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、

2000年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提供审

计服务;截至本公告日,近三年复核11家上市公司审计报告。

2、诚信记录上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核

人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的

水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2、审计费用同比变化情况

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2026年度财

务审计费用为67万元,内部控制审计费用为28万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘众华所作为公司2026年度的审计机构,并提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审计委员会审议意见公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会对众华所的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查,认为众华所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意续聘该会计师事务所为公司2026年度审计机构,并提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

(三)生效日期

本次《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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