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安诺其:2024年度营业收入扣除情况专项审核报告

深圳证券交易所 04-12 00:00 查看全文

安诺其 --%

上海安诺其集团股份有限公司

2024年度营业收入扣除情况

专项审核报告专项审核报告

众会字(2025)第00780号

上海安诺其集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“安诺其股份”)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年4月10日出具了众会字(2025)第00777号审计报告。同时,我们审核了后附的安诺其股份2024年度营业收入扣除情况表。

一、管理层的责任安诺其股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等要求编制

营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是对安诺其股份2024年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业

实质的收入进行审核,并就安诺其股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了基础。四、专项审核意见我们认为,安诺其股份2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定编制。

五、报告使用限制

我们提醒本专项审核报告的使用者关注,本报告仅供安诺其股份2024年度报告披露之目的使用,未经我所书面同意,不得用作任何其他目的。<此页无正文>众华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师黄恺(项目合伙人)中国注册会计师舒颖菲中国,上海2025年4月10日

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