行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

*ST金灵:对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

*ST金灵 --%

金通灵科技集团股份有限公司

对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)作为公司2025年度财务审计机构及内部控制

审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中兴华所在资质条件等方面合规有效,履职保持独立、勤勉尽责,能够公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

(一)会计师事务所基本情况

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2025年度末,合伙人数量212人,注册会计师人数1084人,签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师人数532人。

中兴华会计师事务所2025年收入总额(未经审计)219612.23万元,审计业务收入(未经审计)155067.53万元,证券业务收入(未经审计)33164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业包括制造业,信息传

输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,采矿业等,审计收费总额

24918.51万元。

中兴华所在公司所属制造业行业中审计上市公司客户119家。

(二)项目组成员基本情况

(1)项目合伙人及签字注册会计师:靳军,2002年成为注册会计师,2010年

开始从事上市公司审计,2014年开始在中兴华所执业,近三年签署过江苏有线

(600959.SH)、江苏国信(002608.SZ)、金正大(002470.SZ)等上市公司的审计报告。(2)签字注册会计师:陈勇,2023年取得中国注册会计师资质,并在中兴华所执业,2020年开始从事上市公司审计,近三年来为汇鸿集团(600981.SH)、吉鑫科

技(601218.SH)、金正大(002470.SZ)等上市公司提供审计服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:李大胜,2006年成为中国注册会计师,2008年开

始从事上市公司审计业务,2020年开始在中兴华所执业,近三年复核过中天科技

(600522.SH)、华丽家族(600503.SH)、风范股份(601700.SH)等上市公司的审计报告,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

中兴华所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违

反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、诚信记录近三年,中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚7次,行政监管措施17次,自律监管措施4次,纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚15人次,行政监管措施34人次,自律监管措施11人次,纪律处分6人次。

项目合伙人及签字注册会计师靳军、签字注册会计师陈勇、项目质量控制复核

人李大胜,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分等。

三、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,中兴华所对公司2025年度财务报告和内部控制进行了审计并出具了审计报告,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

经审计,中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中,中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司

2026年4月25日

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈