甘肃金刚光伏股份有限公司内部控制审计报告
司农审字[2026]25007430032号
日
报告正文 1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25007430032号
甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“金刚光伏”或“公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2025年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为甘肃金刚光伏股份有限公司司农审字[2026]2500430032号报告之签字盖章页。)
广东司农会计师事务所
七特殊普通合伙)7
中国广州
中国注册会计师:李 伟
中国注册会计师:吴盛雄
二〇二六年四月二日
录用,元移 二家公司 息
40
信会社1统
资
,E 营℃ 活1 经 展5℃方后.66E 关相址经℃业 ℃务询项服查的系团范营经
M - ℃
℃℃ - M
0 2M9
-4
2 ℃
.- - T应 M 租 --
- 3 4 - --
- - - - - 2 - -
- -
-
℃ - - - - - - 三 三 产 . 1 -
M
-
M- -
-- e E2
- 师 ℃ M 2
-- 计 东合 广 -℃ 4 -
- 会 称 人 00师 6 4 P
-- 伙 七合 会 场 2 2 形 -
- 席 任 管 织
P 名- 首 主 经, 组- ℃P
9 ℃ 0 P M ℃ 2 ℃ [E M M -7 3 M 2 - - - - - M-- - 7
年度检验登记AnnualRcncwalRegistration
证书编号:
用意调出
Agre tht older I be Irazscred frs.cn
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for aoother year afterthis rencw8l.
(特殊管通合代)广东分所P
Sbacnp Mfthe rf-ftut ℃中
(著面合化)P
5tap0lMc1ronsfeinlnstnc 0fCPAI3052年 月日y Jm H
发证日期:DMe ofIsauuecc 2O1B 年5 06 月℃ 20日d
意诚出
Agree thr oldrr o-be transfrred rus
Sumpd(betrsE lrltit b[,
Agrlhe oldtto bc lranaferred lo
(算殊者合化)
本证书经检验合格,建续有效一年Thia certiftcnte is valid foranothcr year aflerthisrenew.l.



