行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

*ST嘉寓:2024年度内部控制审计报告

深圳证券交易所 04-19 00:00 查看全文

*ST嘉寓 --%

嘉寓控股股份公司

内部控制审计报告

鹏盛A专审字[2025]00018号

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·深圳通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101室

邮政编码:518000

电话:0755-82949959传真:0755-82926578内部控制审计报告

鹏盛A专审字[2025]00018号

嘉寓控股股份公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了嘉寓控股股份公司(以下简称“嘉寓股份公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

三、导致无法表示意见的事项

嘉寓股份公司2024年度财务报表由我所审计,于2025年4月18日出具了鹏

2

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈