嘉寓控股股份公司
内部控制审计报告
鹏盛A专审字[2025]00018号
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
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鹏盛A专审字[2025]00018号
嘉寓控股股份公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了嘉寓控股股份公司(以下简称“嘉寓股份公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
三、导致无法表示意见的事项
嘉寓股份公司2024年度财务报表由我所审计,于2025年4月18日出具了鹏
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