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宝利国际:监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并出具《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:

2024年度,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,结合自身情况,制定了较为健全的内部控制制度,并得到有效良好的贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督,实现了公司内部控制的目标,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

综上所述,公司监事会认为,公司《2024年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2025年4月21日

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