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*ST天喻:关于拟续聘2026年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

*ST天喻 --%

证券代码:300205 证券简称:*ST 天喻 公告编号:2026-030

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于拟续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报表

审计报告意见类型为:标准无保留意见。

公司本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政旦志远”)是获准从事证券、期货相关审计业务资格的会计师事务所之一,在担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,全面履行了审计机构的责任与义务。公司拟继续聘任政旦志远担任公司2026年度审计机构,为公司进行财务报表审计、内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作,聘用期为一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

政旦志远成立于2005年1月,注册地:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F,首席合伙人:李建伟。

截至2025年末,事务所合伙人33人,注册会计师124人,注册会计师中有89人签署过证券服务业务报告。

2025年事务所业务收入(经审计)12548.00万元,其中审计业务收入(经审计)11310.12万元,证券业务收入(经审计)8441.99万元,其他鉴

1证业务收入(经审计)420.88万元。2025年出具2024年度上市公司年报审计

客户数量42家,年报及内控审计收费5741.90万元。上市公司审计客户主要行业分布在制造业信息传输、软件和信息技术服务业科学研究和技术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数:5家。

2.投资者保护能力

截至本公告披露日,政旦志远已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额10000.00万元,并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(经审计)217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理

措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

18名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施14次(其中11次不在本所执业期间)、自律监管措施6次(其中6次不在本所执业期间)和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:漏玉燕,2014年9月成为注册会计师,2015年

12月开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2026年1月开始在政旦志远执业,近三年签署上市公司审计报告数量超过2家。

(2)拟签字注册会计师:夏冬冬,2018年2月成为注册会计师,2024年

2月开始从事上市公司审计,2025年5月开始在政旦志远执业,近三年签署上

市公司审计报告数量0家。

(3)项目质量控制复核人:蒋文伟,2016年12月成为注册会计师,2012年2月开始从事上市公司审计,2023年8月开始在政旦志远执业,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计2家。

2.诚信记录

2项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受

到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况武汉天喻信息产业股份有限公

司2023年年报审计项目,部

1漏玉燕2025-4-1警示函湖北证监局

分审计程序不到位,被采取出具警示函的监督管理措施

2夏冬冬////

深圳市安车检测股份有限公司中国证监会上

2022年年报审计项目,部分

3蒋文伟2025-1-14警示函海证券监管专

审计程序不到位,被采取出具员办事处警示函的监督管理措施

3.独立性

拟聘任的政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需要的专业技能、配备的审计人员情况和投入的工作量以及事

务所的收费标准,政旦志远对公司2026年度审计收费预计为130万元,其中,财务报告审计收费预计为100万元,内部控制报告审计收费预计为30万元,审计收费较上年度未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对政旦志远的机构信息、人员信息、业务信

息、执业信息、诚信记录、独立性等情况进行了较全面的了解和调研,认为政旦志远诚信状况良好,具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意公司续聘政旦志远担任公司2026年度审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况3公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》。

(三)生效日期

本次公司拟续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》;

2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议》;

3.政旦志远营业、执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

4

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