北京易华录信息技术股份有限公司
2025年度财务报告非标审计意见
的专项说明
勤信专字【2026】第0793号中勤万信会计师事务所
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邮编:100044关于北京易华录信息技术股份有限公司
2025年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不
确定性段涉及事项的专项说明
勤信专字【2026】第0793号
北京易华录信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“易华录”)
2025年度财务报表进行了审计,并于2026年4月27日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告(报告编号:勤信审字【2026】第0773号)。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2025年修订)》(证监会公告〔2025〕
5号)、《监管规则适用指引——审计类第1号》的相关要求,就相关事项说明如
下:
一、带有解释性说明的无保留意见涉及的主要内容
如审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”所述:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,易华录2025年度发生净亏损
2735986138.67元,且于2025年12月31日,易华录流动负债高于流动资产总额
3702690283.66元,受限货币资金266776174.43元。如财务报表附注二所述,这
些事项或情况,连同财务报表附注二所示的其他事项,表明存在可能导致对易华录持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”



