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海峡创新:董事会关于2023年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明

公告原文类别 2024-04-24 查看全文

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海峡创新互联网股份有限公司

董事会关于2023年度审计报告出具非标准审计意见

涉及事项的专项说明

北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚泰国际”)对

海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报告进行了审计,并于2024年4月22日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(亚泰国际会审字(2024)第0129号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求,公司董事会对该非标准审计意见涉及事项说明如下:

一、2023年度审计报告中强调事项段内容

我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注十六、2所述,公司于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具

的《立案告知书》(编号:证监立案字01120230034号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。截至本报告日,该立案调查事项尚未有结论性意见或决定,未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明公司董事会审阅了亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告

(亚泰国际会审字(2024)第0129号),董事会认为:对亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可,并提请投资者注意投资风险。

上述事项主要是对公司被中国证监会立案调查事项提醒财务报表使用者关注,上述事项不存在违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。

公司董事会和管理层将积极采取措施消除上述事项对公司的影响,维护好公司及全体投资者的合法权益。

三、消除上述事项及其影响的具体措施

1、公司将持续提升公司治理水平,保证治理制度要求的科学性与规范性;

完善内部控制工作机制,充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能;持续

1加强内部控制建设,优化内部控制流程,消除隐患,控制风险,促进公司健康发展。

2、公司将积极配合有关部门的调查工作,维护好公司及全体股东的合法权益。

特此说明。

海峡创新互联网股份有限公司董事会

2024年4月24日

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