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海伦钢琴:关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

证券代码:300329证券简称:海伦钢琴公告编号:2026-023

海伦钢琴股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议,现就具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年1月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人:王增明

上年度末合伙人数量88人、注册会计师数量503人、签署过证券服务业务

1审计报告的注册会计师人数230余人。

最近一年经审计总收入77870.57万元、审计业务收入75128.95万元、证券

业务收入29585.26万元。

上年度上市公司审计客户家数:44家

上年度挂牌公司审计客户家数:189家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号行业门类行业大类

C38 制造业 电气机械及器材制造业

F52.51 批发和零售业 批发业、零售业

J69 金融业 其他金融业

I63 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输服务

K70 房地产业 房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业序号行业门类行业大类

C 制造业 电气机械及器材制造业

I 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输服务

L 租赁和商务服务业 租赁和商务服务业

M 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业

F 批发和零售业 批发业、零售业

上年度上市公司审计收费:5851.01万元

上年度挂牌公司审计收费:2896.86万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:0家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:9490.14万元

职业保险累计赔偿限额:40000万元

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业保险的

2理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3、诚信记录

(1)中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。

(2)27名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受

到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次和自律监管措施1次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:于伟,2010年成为中国注册会计师,2025年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。

签字注册会计师:朱淑贞,2018年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2026年起开始在中审亚太执业,曾主持多家新三板挂牌公司、大中型国有企业的财务报表审计,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:马玉婧,2014年5月成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告,复核7家上市公司及41家新三板挂牌公司审计报告;2025年开始,作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律

3组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人于伟、签字注册会计师朱淑贞、项目质量控制复核人马玉婧不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用预计为60万元,其中年报审计费用为50万元,内部控

制审计费用为10万元,与上期费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资

质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格

核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。因此,董事会审计委员会同意公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月21日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,以全票同意的

表决结果审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提请公司2025年度股东会审议。

(三)生效日期

本次《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

42、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年4月21日

5

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