行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

北信源:董事会审计委员会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

深圳证券交易所 04-30 00:00 查看全文

ST信源 --%

北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会

关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)2025年年审机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”或“中兴华”)于2026年4月28日为公司2025年度财务报表出具了保留意见的

审计报告,为公司2025年度内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见:中兴华为公

司2025年度财务报表出具了保留意见的审计报告,以及为公司2025年度内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告,真实客观地反映了公司2025年度财务状况和经营情况,董事会审计委员会将持续督促董事会及管理层落实相关措施,进一步完善内部控制体系、防范经营管理风险;积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,以尽快解决报告所涉事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月29日

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈