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菲利华:关于续聘2024年度会计师事务所的公告

公告原文类别 2024-04-24 查看全文

菲利华 --%

证券代码:300395证券简称:菲利华公告编号:2024-19

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)具有从

事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,公司拟续聘中审众环担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要

求和审计范围,与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从

事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大

厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7)2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发

和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费

26115.39万元,公司同行业上市公司审计客户家数9家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近

3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2)31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚

5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李建树,1998年成为中国注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2000年开始在中审众环执业,2016年至2018年以及2021年至2023年为菲利华提供审计服务;近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:胡晨,2020年成为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2023年起为菲利华提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为方正,2015年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2011年起开始在中审众环执业,2023年起为菲利华提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人方正和签字注册会计师胡晨最近3年未受到刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李建树最近3年收(受)行政监管措施2次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:

姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚结果对于当代明诚2018年年报李建树2020年4月30日行政监管措施湖北证监局审计执业项目相关问题采取出具警示函的监督管理措施对于神雾节能2019年年报李建树2021年1月7日行政监管措施江西证监局审计执业项目相关问题采取出具警示函的监督管理措施

3、独立性

中审众环及项目合伙人李建树、签字注册会计师胡晨、项目质量控制复核人方正不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解,在查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认可中审众环的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司董事会于2024年4月23日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围,与中审众环协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(三)监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序公司监事会于2024年4月23日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,服务优质,监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议;

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2024年4月23日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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