关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2025)0100763号
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“菲利华公司”)
2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是菲利华公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解菲利华公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
审核报告第1页共2页本审核报告仅供湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
李建树
中国注册会计师:
胡晨
中国·武汉2025年4月21日审核报告第2页共2页附表上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖北菲利华石英玻璃股份有限公司金额单位:人民币万元占用方与上市公上市公司核算的2024年初占用2024年度占用累计发生2024年度占用资金的2024年度偿还2024年末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目资金余额金额(不含利息)利息(如有)累计发生额金余额
控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计——————————
前控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计——————————非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用
小计——————————
总计——————————往来方与上市公上市公司核算的2024年初往来2024年度往来累计发生2024年度往来资金的2024年度偿还2024年末往来资往来性质(经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因
司的关联关系会计科目资金余额金额(不含利息)利息(如有)累计发生额金余额来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附
属企业、
上海菲利华石创科技有限公司控股子公司应收账款3895.998709.9510302.292303.64销售商品、租赁费
合肥光微光电科技有限公司全资子公司应收账款23.361035.79401.51657.64销售商品
济南光微半导体科技有限公司全资子公司应收账款9.8039.5949.39销售商品
潜江石创科技有限公司全资子公司应收账款0.090.09销售商品本颢(上海)国际贸易有限公司控股子公司应收账款602.92855.541458.47销售商品
江苏中益新材料股份有限公司控股子公司应收账款376.10301.55633.0244.64销售商品
江苏中益新材料股份有限公司控股子公司其他应收款68.7368.73代付工资奖金
上市公司的子公司及其附属企潜江菲利华石英玻璃材料有限公司全资子公司应收账款3741.0912353.2216094.31销售商品
业湖北菲利华融鉴科技有限公司控股子公司应收账款5.41649.400.31654.50销售商品
湖北菲利华融鉴科技有限公司控股子公司其他应收款71.58158.5223.36206.74代付工资奖金
湖北瑛泽材料科技有限公司控股子公司应收账款177.05177.05销售商品
湖北石创半导体科技有限公司全资子公司应收账款10466.657667.459205.518928.59销售商品、租赁费
湖北石创半导体科技有限公司全资子公司其他应收款374.39476.97771.7279.64电费
湖北嘉殷新材料有限公司全资子公司应收账款38.003912.2970.303879.99销售商品
湖北安懿佳科技投资有限公司全资子公司其他应收款2.532.53销售商品
湖北钰德新材料科技有限公司全资子公司其他应收款1.001.00往来款
北京宇甲新材料科技有限公司联营企业应收账款7.007.00销售商品其他关联方及其附属企业
日本青峦株式会社子公司股东应收账款-39.79267.81225.872.15销售商品
总计——————19749.5536500.4339243.0717006.91————
公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:



