南京宝色股份公司
内部控制审计报告
希会审字(2026)1170号目录
一、内部控制审计报告·································(1)
二、证书复印件
(一)注册会计师资质证明
(二)会计师事务所营业执照
(三)会计师事务所执业证书
宝色股份:2025年度内部控制审计报告
深圳证券交易所 04-03 00:00 查看全文
宝色股份 --%
南京宝色股份公司
内部控制审计报告
希会审字(2026)1170号目录
一、内部控制审计报告·································(1)
二、证书复印件
(一)注册会计师资质证明
(二)会计师事务所营业执照
(三)会计师事务所执业证书
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