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五洋自控:关于会计师事务所履职情况评估报告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于会计师事务所履职情况评估报告

江苏五洋自控技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)作为公司2025年度财务报告

和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,公司对中兴华所在2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

中兴华所首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。上年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

中兴华所2025年收入总额219612.23万元,审计业务收入155067.53万元,证券业务收入33164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地产业;

批发和零售业;建筑业等,审计收费总额24918.51万元。公司属于通用设备制造行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户119家。

二、执业记录

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:张舸先生,2002年开始从事审计工作,2004年成为注册会计师,2013年开始在中兴华会计师事务所执业,2021年开始为本

1公司提供审计服务,近三年签署过五洋自控(300420)、斯尔克(834217)等上

市和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:杜睿女士,2017年开始从事审计工作,2019年开始从事上市公司审计工作2023年成为注册会计师,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年来签署过五洋自控(300420)、先正电子(871048)、江苏铁发(430659)、

米乐星(837674)等上市和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:姜云峰,近三年复核过精研科技(300709)、华达科

技(603358)、五洋自控(300420)、天正电气(605066)、银江技术(300020)等5家上市公司审计报告。

2.上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到

刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

1张舸无无无无

2杜睿无无无无

3姜云峰无无无无

三、2025年年审会计师事务所履职情况

(一)审计工作方案及其实施情况

2025年年度审计过程中,中兴华所针对公司的服务需求及实际情况,制定

全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、关联方交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等。中兴华所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露的时间要求。中兴华所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

(二)信息安全管理公司在审计业务约定书中明确约定了中兴华所在信息安全管理中的责任义务。对此,中兴华所制定了系统性的信息安全控制制度并予以有效执行。

2(三)人力及其他资源配备

中兴华所就公司2025年年度审计工作配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质,工作认真严谨,具有较高的专业素养和综合素质,且保持了高度稳定。项目负责合伙人及质量复核合伙人均由资深审计合伙人担任。

(四)审计质量管理

中兴华所在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。

四、总体评价经评估,公司认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和良好的诚信状况,在公司2025年年度的审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,按时完成了公司审计相关工作,出具的各项报告真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。

江苏五洋自控技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

3

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