昇辉智能科技股份有限公司
对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为
公司2025年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等
法律法规的要求,公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
1、资质条件
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人
2025年末执业注册会计师2363人
人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人
业务收入总额29.88亿元2025年(经审审计业务收入26.01亿元
计)业务收入
证券业务收入15.47亿元客户家数756家
审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,2024年上市公批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,司(含 A、B股) 电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研审计情况涉及主要行业究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578
2、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第五届董事会第九次会议及2024年年度股东会审议,同意公司聘任天健所作为公司2025年年度审计机构。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作要求,天健所对公司2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告,同时对公司控股股东非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额情况进行核
查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,天健所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职的评估情况
经公司评估和审查后,认为天健所具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
2026年4月27日



