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华智数媒:关于拟续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 2025-12-30 查看全文

证券代码:300426证券简称:华智数媒公告编号:2025-066

浙江华智数媒传媒股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟续聘会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”);

2.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议,本事项尚

需提交公司股东会审议;

3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年度业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

诉讼起诉被诉(被诉讼(仲(仲(仲诉讼(仲裁)结果仲裁)人裁)事件裁)金

裁)人额

部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所

金亚科尚余提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技投资2014年技、周旭500万对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责者报辉、立信元任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为

由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信保千里、2015年未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年东北证重组、投资109612月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里

券、银信2015年者万元所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立评估、立报、2016

信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信信等年报

账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提

项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人李萍1998年1994年1994年2023年签字注册会计师谭学渊2018年2017年2016年2023年质量控制复核人邵振宇2023年2001年2001年2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李萍时间上市公司名称职务

2023年-2024年浙江华智数媒传媒股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年杭州市园林绿化股份有限公司项目合伙人

2024年晶晨半导体(上海)股份有限公司项目合伙人

2024年海通证券股份有限公司签字会计师

2024年上海硅产业集团股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:谭学渊时间上市公司名称职务

2023年-2024年浙江华智数媒传媒股份有限公司现场负责人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:邵振宇时间上市公司名称职务

2022年-2024年上海凯宝药业股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年上海新致软件股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年浙江华智数媒传媒股份有限公司项目质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

立信的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2025年度财务报告审计服务的费用为100.00万元,内部控制审计服务的费

用为30.00万元,共计人民币130.00万元,与上期相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2025年11月17日召开2025年第五次会议,全票通过《关于年报审计会计师事务所选聘方式的请示》,确定了选聘2025年度审计机构的时间安排、选聘文件、评价要素和具体评分标准。

公司董事会审计委员会于2025年12月28日召开2025年第六次会议,全票通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了审查,一致认为其具备为公司提供审计服务的资质,能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十次会议,全票通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度的审计机构,聘期为一年,审计费用为130.00万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2025年12月30日

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