首华燃气科技(上海)股份有限公司内部控制审计报告2025年度
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZA10322号
首华燃气科技(上海)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称贵公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
立信会计师事务
特殊普通合伙
中国·上海
中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国注册会计师:
二〇二六年三月十九日
营℃
4M
714
53出
-
仅供出报告使用,其他无效。
务-M-4
会计师事务所
(特殊普通合伙)
话书编号:No.ofCerificato 310000060483
批准注册协会:Authorxed nstituo 上海市资册会计师协会FCTAs
发日期:Dateoflssuanc) 2014 1M 25
年度检验登记AnualRencwalRegistration
本证书经经险合格,继续有效一年、This ccrtificaic is valld for anotheryear aftcrthisrcnewaf,
会计师事务所
特殊普通合伙)
年度检验登记
AnualRenewalRegistratin
Tlis erificateis vall foranother yearater 本证中经0公合,级续有效一 thisreneival. L7
- 310000063471证书编号:
No.ofCelieafe
其准注量协金-间市注用金计部协会
Autotzed stleofCAs)
2022发证日期: P P
Dal2oflssurcc M M
PM 31000006347



