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华图山鼎:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

证券代码:300492证券简称:华图山鼎公告编号:2026-022

华图山鼎设计股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华图山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》该事项尚需提交公司2025年年度

股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有从事证券期

货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的过程中,能够遵循独立、客观、公正、公允的原则,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,表现了良好的职业操守和业务素质。

现为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请天健为公司2026年度的审计机构,聘期一年,自2025年年度股东会审议通过之日起生效。2026年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人注册会计师2363人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元2025年(经审审计业务收入26.01亿元

计)业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设

2024年上市公施管理业,电力、热力、燃气及水生产和司(含 A、B股) 供应业,科学研究和技术服务业,租赁和审计情况涉及主要行业商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数9

(二)投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气已完结(天健

2017年度、2019年度

需在5%的范

年报审计机构,因华华仪电气、围内与华仪仪电气涉嫌财务造

投资者东海证券、2024年3月6日电气承担连假,在后续证券虚假天健带责任,天健陈述诉讼案件中被列已按期履行

为共同被告,要求承判决)担连带赔偿责任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

(三)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施

13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

三、项目成员信息

(一)基本信息基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名李元良文菲吕安吉何时成为注册会计师2007年2020年2005年何时开始从事上市公司

2005年2014年2006年

审计何时开始在本所执业2007年2022年2006年何时开始为本公司提供

2026年2022年2025年

审计服务近三年签署常铝股近三年签署云图控近三年签署鼎际

近三年签署或复核上市份、松霖科技、道生

股、四川长虹等上市得、雷电微力等上公司审计报告情况天合等上市公司审计公司审计报告市公司审计报告报告

(二)独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2025年度天健为公司提供财务审计服务收取的财务报告审计费用为人民币

185万元(含税);内部控制报告审计费用为15万元(含税)。2026年度审计

费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。四、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健为公司

2026年度审计机构。

(二)董事会审议情况

董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度的审计工作中,遵循独立、客观、公正、公允的原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构,聘期一年,自2025年年度股东会审议通过之日起生效。2026年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据

2026年度审计具体工作量及市场价格水平确定。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、拟聘任会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2026年4月29日

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