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昊志机电:2025年度财务决算报告

深圳证券交易所 04-21 00:00 查看全文

广州市昊志机电股份有限公司

2025年度财务决算报告

广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)是一家专业从事中高端数

控机床、机器人、新能源汽车和商业航天领域核心功能部件等的研发设计、生产

制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。2025年,面对复杂多变的国内外经济形势,公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项要求,认真履行职责,并按照公司年度经营计划,积极贯彻实施董事会战略部署,开展各项经营管理工作,公司整体经营能力稳步提高。

2025年,公司主要产品所服务的核心应用领域需求强劲。在 AI算力基础设施(如服务器、高速交换机)需求快速增长,以及消费电子终端产品持续升级的双重驱动下,PCB产业迎来结构性增长,公司在该领域的专用加工设备销售显著提升。与此同时,国产化替代加速推进以及消费电子产品技术与加工工艺、材料持续创新,进一步拓宽了公司产品的市场空间。在此基础上,公司持续优化经营成本管控,产品毛利率较上年有所提升。受上述因素综合带动,公司2025年实现营业收入159473.52万元,同比增长22.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为11925.29万元,同比增长43.85%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为8936.77万元,同比增长110.00%;报告期末,公司资产总额为325940.07万元,较上年末增长23.87%。现将2025年度财务决算情况报告如下:

一、2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年度财务报表,业经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2026年4月17日出具了标准无保留意见的审计报告(司农审字[2026]25010620010号)。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司2025年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司

2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营

成果和现金流量。

二、2025年度主要财务数据及指标

单位:人民币元项目2025年2024年本年比上年增减

营业收入(元)1594735228.371306691990.4222.04%

归属于上市公司股东的119252946.5982900404.0643.85%

净利润(元)归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净89367686.8742555060.21110.00%利润(元)经营活动产生的现金流

125928612.50134964770.38-6.70%

量净额(元)

基本每股收益(元/股)0.390.2744.44%

稀释每股收益(元/股)0.390.2744.44%

加权平均净资产收益率9.31%7.27%2.04%项目2025年末2024年末本年末比上年末增减

资产总额(元)3259400743.062631203834.7223.87%

归属于上市公司股东的1381671608.621189538948.9416.15%

净资产(元)

三、收入按产品、应用领域、地区分析列示如下:

单位:人民币元

2025年2024年

占营业收占营业收同比增减金额金额入比重入比重

营业收入合计1594735228.37100%1306691990.42100%22.04%分行业

通用设备制造1594735228.37100.00%1306691990.42100.00%22.04%分产品

主轴类产品1064937753.4266.77%798285853.8661.09%33.40%

转台、直线电

机、减速器等功219880196.2813.79%183377535.0614.04%19.91%能部件

运动控制产品285257002.2917.89%313861399.8124.02%-9.11%

其他业务收入24660276.381.55%11167201.690.85%120.83%分地区

华南地区711987809.1444.65%533685712.5740.84%33.41%

华东地区488516946.2630.63%342491897.1026.21%42.64%

西南地区38758954.832.43%57567883.824.41%-32.67%

华北地区27904679.431.75%22164560.431.70%25.90%

华中地区51196802.053.21%59068162.984.52%-13.33%

东北地区826961.380.05%1086741.400.08%-23.90%

西北地区17535000.441.10%19436204.521.49%-9.78%

海外地区258008074.8416.18%271190827.6020.75%-4.86%分销售模式

主营业务收入1570074951.9998.45%1295524788.7399.15%21.19%

其他业务收入24660276.381.55%11167201.690.85%120.83%

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)报告期资产构成及变动情况单位:人民币元项目2025年12月31日2025年1月1日同比增减

货币资金137611101.7171407919.5092.71%

交易性金融资产-6232044.83-100.00%

应收票据188354439.1398325380.6291.56%

应收账款775548827.77608501613.3827.45%

应收款项融资93388724.3729108009.37220.84%

预付款项11105461.748642604.7728.50%

其他应收款7164545.984223771.1369.62%

存货559023400.16485601030.5515.12%

其他流动资产29344476.9017931840.1063.64%

其他权益工具投资1273315.111531339.55-16.85%

投资性房地产66841098.3473844083.42-9.48%

固定资产916959907.50874824751.494.82%

在建工程72204314.7234899917.26106.89%

使用权资产41724038.8117361234.54140.33%

无形资产148122172.89105084687.9340.96%

开发支出5812481.7714398504.12-59.63%

商誉34286466.1962444774.62-45.09%

长期待摊费用1911416.46674812.39183.25%

递延所得税资产119359947.76102226523.2616.76%

其他非流动资产49364605.7513938991.89254.15%

资产总计3259400743.062631203834.7223.87%

2025年12月31日,公司资产总额为3259400743.06元,比年初2631203834.72元

增加628196908.34元,增幅23.87%。其中:流动资产比期初增长35.46%;非流动资产比期初增长12.04%。主要项目变动情况如下:

1、货币资金:本报告期较期初增长92.71%,主要系本报告期收到的销售回款及金融机

构借款增加所致。

2、交易性金融资产:本报告期较期初下降100.00%,主要系本报告期公司支付显隆电机原股东股权购买款,抵减业绩补偿款所致。

3、应收票据:本报告期较期初增长91.56%,主要系本报告期销售收入增加,收到的票据增加所致。

4、应收款项融资:本报告期较期初增长220.84%,主要系本报告期末持有的银行承兑

及无追索权的其他数字化债权凭证增加所致。

5、其他应收款:本报告期较期初增长69.62%,主要系本报告期租金收入增加所致。

6、其他流动资产:本报告期较期初增长63.64%,主要系本报告期留抵及预缴的税费增加所致。

7、在建工程:本报告期较期初增长106.89%,主要系本报告期湖南昊志传动房屋建筑物增加所致。

8、使用权资产:本报告期较期初增长140.33%,主要系本报告期房屋租赁增加所致。

9、无形资产:本报告期较期初增长40.96%,主要系本报告期湖南昊志传动房屋土地使用权增加所致。

10、开发支出:本报告期较期初下降59.63%,主要系本报告期研发项目转入无形资产增加所致。

11、商誉:本报告期较期初下降 45.09%,主要系本报告期 Infranor集团经营不及预期,

计提的商誉减值增加所致。

12、长期待摊费用:本报告期较期初增长183.25%,主要系本报告期房屋维修待摊费用增加所致。

13、其他非流动资产:本报告期较期初增长254.15%,主要系本报告期预付工程、设备款增加所致。

(二)报告期负债构成及变动情况

单位:人民币元项目2025年12月31日2025年1月1日同比增减

短期借款406492011.78146110155.28178.21%

应付票据25691452.8718635778.8437.86%

应付账款343516462.82252496790.6136.05%

合同负债12839207.139691362.7132.48%

应付职工薪酬75360144.8156860513.6332.54%应交税费16023051.9811547893.8838.75%

其他应付款119484701.86109374413.589.24%

一年内到期的非流动负债203834025.25150931704.3535.05%

其他流动负债81259249.9369063027.6617.66%

长期借款350266731.17433988800.69-19.29%

租赁负债30627330.628996244.84240.45%

长期应付款34862668.5647549601.16-26.68%

长期应付职工薪酬13999218.0520805512.69-32.71%

预计负债51123755.7638179784.3433.90%

递延收益71504096.2246223591.9454.69%

递延所得税负债25033806.9419068156.7631.29%

其他非流动负债46107.6364448.08-28.46%

负债合计1861964023.381439587781.0429.34%

2025年12月31日,公司负债总额为1861964023.38元,比年初1439587781.04元

增加422376242.34元,增幅29.34%。其中流动负债比期初增长55.75%;非流动负债比期初下降6.08%。主要项目变动情况如下:

1、短期借款:本报告期较期初增长178.21%,主要系本报告期取得金融机构借款增加所致。

2、应付票据:本报告期较期初增长37.86%,主要系本报告期使用银行承兑汇票支付材料款增加所致。

3、应付账款:本报告期较期初增长36.05%,主要系本报告期应付材料款增加所致。

4、合同负债:本报告期较期初增长32.48%,主要系本报告期计提的销售返利增加所致。

5、应付职工薪酬:本报告期较期初增长32.54%,主要系本报告期应付的短期薪酬增加所致。

6、应交税费:本报告期较期初增长38.75%,主要系本报告期收入增加,应付的税费增加所致。

7、一年内到期的非流动负债:本报告期较期初增长35.05%,主要系本报告期一年内到

期的长期借款增加所致。

8、租赁负债:本报告期较期初增长 240.45%,主要系本报告期房屋租赁增加所致。9、长期应付职工薪酬:本报告期较期初下降 32.71%,主要系本报告期子公司 Infranor

集团设定受益成本及精算利得减少所致。

10、预计负债:本报告期较期初增长33.90%,主要系本报告期销售收入增加,计提的

产品三包费用增加所致。

11、递延收益:本报告期较期初增长54.69%,主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

12、递延所得税负债:本报告期较期初增长31.29%,主要系本报告期房屋租赁增加,

导致递延所得税负债增加所致。

(三)报告期股东权益情况

单位:人民币元项目2025年12月31日2025年1月1日同比增减

股本308226785.00306072836.000.70%

资本公积615298656.31548415490.9412.20%

其他综合收益40510689.2720446230.7698.13%

盈余公积80200383.0963827428.1325.65%

未分配利润337435094.95250776963.1134.56%

少数股东权益15765111.062077104.74658.99%

所有者权益合计1397436719.681191616053.6817.27%

主要项目变动情况如下:

1、其他综合收益:本报告期较期初增长 98.13%,主要系本报告期 Infranor集团外币财

务报表折算差额波动所致。

2、未分配利润:本报告期较期初增长34.56%,主要系本报告期盈利所致。

3、少数股东权益:本报告期较期初增长658.99%,主要系本报告期新增湖南传动少数股东投资所致。

(四)报告期盈利情况分析

单位:人民币元项目2025年2024年同比增减

营业收入1594735228.371306691990.4222.04%

营业成本986986506.59855842679.8715.32%

税金及附加18162909.1814716285.3023.42%

销售费用103794092.7492649134.8612.03%

管理费用139450593.62121907610.4714.39%

研发费用127697667.61102499905.6124.58%

财务费用38795027.3745987095.65-15.64%

其中:利息费用37270017.7946079136.23-19.12%利息收入204934.79191395.777.07%

其他收益35853124.2046418270.00-22.76%

投资收益(损失以“-”号填列)-1232503.76-745860.7865.25%

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-7123652.61-100.00%

信用减值损失(损失以“-”号填列)-11012810.56-565220.961848.41%

资产减值损失(损失以“-”号填列)-63539703.64-30751278.98106.62%

资产处置收益(损失以“-”号填列)-31464.12-483321.49-93.49%

营业外收入11868954.042329108.54409.59%

营业外支出1386814.282193795.12-36.78%

所得税费用31252660.2311035746.49183.19%

归属于母公司股东的净利润119252946.5982900404.0643.85%

少数股东损益-138393.68284681.93-148.61%

其他综合收益的税后净额20064458.51-8390478.31339.13%

主要项目变动情况如下:

1、投资收益(损失以“-”号填列):本报告期较期初增长65.25%,主要系本报告期无

追索权的其他数字化债权凭证贴现利息增加,投资亏损规模同比扩大所致。

2、公允价值变动收益(损失以“-”号填列):本报告期较期初下降100.00%,主要系

上期公司与显隆电机原股东签订的《支付现金购买资产协议》之补充协议,调整业绩补偿金额,本期无该类事项发生所致。

3、信用减值损失(损失以“-”号填列):本报告期较期初增长1848.41%,主要系本报告

期应收票据、应收账款及其他应收款计提的信用减值损失同比大幅增加所致。

4、资产减值损失(损失以“-”号填列):本报告期较期初增长106.62%,主要系本期下

属 Infranor集团经营业绩不及预期,计提的商誉减值金额同比增加所致。

5、资产处置收益(损失以“-”号填列):本报告期较期初下降93.49%,主要系本报告期

处置非流动资产的损失减少所致。

6、营业外收入:本报告期较期初增长409.59%,主要系本报告期子公司显隆电机获得搬迁补贴所致。

7、营业外支出:本报告期较期初下降36.78%,主要系本报告期对外捐赠及计提的预计负债减少所致。

8、所得税费用:本报告期较期初增长183.19%,主要系本报告期盈利增长,所得税费用增加所致。

9、少数股东损益:本报告期较期初下降148.61%,主要系本报告期广州传动公司及昊

志测量公司盈利减少所致。

10、其他综合收益的税后净额:本报告期较期初增长 339.13%,主要系本报告期 Infranor集团外币财务报表折算差额波动所致。

(五)报告期现金流量情况分析

单位:人民币元项目2025年2024年同比增减

经营活动现金流入小计1054494186.53953940789.7510.54%

经营活动现金流出小计928565574.03818976019.3713.38%

经营活动产生的现金流量净额125928612.50134964770.38-6.70%

投资活动现金流入小计262984.02498309.74-47.22%

投资活动现金流出小计222773871.43111446605.8599.89%

投资活动产生的现金流量净额-222510887.41-110948296.11-100.55%

筹资活动现金流入小计681588058.29542615832.9725.61%

筹资活动现金流出小计519573932.42563075422.97-7.73%

筹资活动产生的现金流量净额162014125.87-20459590.00891.87%

现金及现金等价物净增加额66639974.781716581.973782.13%

主要项目变动情况如下:

1、投资活动现金流入小计较上年下降47.22%,主要系本报告期处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。

2、投资活动现金流出小计较上年增长99.89%,主要系本报告期购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付的现金增加所致。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026年04月21日

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