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容大感光:2023年度会计师事务所履职情况评估报告

公告原文类别 2024-04-09 查看全文

深圳市容大感光科技股份有限公司

会计师事务所履职情况评估报告

深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)资质条件

会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟

2023年度末合伙人数量:278人

2023年度末注册会计师人数:2533人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693人

2022年度收入总额(经审计):461400万元

2022年度审计业务收入(经审计):340800万元

2022年度证券业务收入(经审计):151600万元

2022年度上市公司审计客户家数:671家

(二)聘任会计师事务所履行的程序公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,该议案经2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司2023年度为续聘会计师事务所,不适用改聘会计师事务所程序及说明。

二、2023年度年审会计师事务所履职情况

(一)年审期间出具报告总体情况立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司

2023年度财务报表进行了审计及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效

性进行了鉴证,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2023年度募集资金存放与使用情况

等执行了相关工作,并出具了专项报告。

(二)人力及其他资源配备情况

立信会计师事务所在担任公司2023年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计人员担任。

(三)审计工作方案及其实施

2023年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。立信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。

在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。

深圳市容大感光科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

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