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长川科技:关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

杭州长川科技股份有限公司

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2025年度审计机构,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司对天健会计师事务所在2025年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2025年度年审会计师事务所基本情况

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业注册会计师2363人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人2024年(经审业务收入总额29.69亿元计)业务收入审计业务收入25.63亿元

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、2024年上市公牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,司(含A、B股)审

涉及主要行业房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,计情况金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年已完结(天度年报审计机构,因健需在5%的华仪电华仪电气涉嫌财务范围内与华

气、东海

投资者2024年3月6日造假,在后续证券虚仪电气承担证券、天

假陈述诉讼案件中连带责任,健

被列为共同被告,要天健已按期求承担连带赔偿责履行判决)任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

二、聘任2025年度会计师事务所履行的程序

2025年4月24日,公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过

了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。2025年4月28日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。2025年5月22日,上述议案经公司2024年年度股东大会审议通过,公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

三、2025年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。

经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、

风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估经评估,公司认为:天健会计师事务所资质合规有效,其在2025年度执业过程中严格恪守独立审计原则,客观公允反映公司财务状况与经营成果,切实履行审计机构法定职责,按期完成公司2025年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益的行为,审计操作规范有序,所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。

杭州长川科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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