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汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2026年度财务预算报告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

汇纳科技股份有限公司

2026年度财务预算报告

特别提示

公司2026年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司2026年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据2026年预计的签约量和2025年未执行完的合同,以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行,经营正常有序进行。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

二、基本假设

1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

4.公司2026年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动;

5.公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化;

6.公司2026年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本

中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响;

7.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动;

8.公司现行的生产组织结构无重大变化;

9.公司现行的业务推广模式无重大变化;

10.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响;

11.不考虑公司股权激励计划、员工持股计划等所带来管理费用增加对利润的影响。

12.不考虑联营企业经营对企业的影响。

1三、预算编制依据

1.公司2026年主要业务经营目标:公司预计2026年度实现营业收入60,

000.00万元,实现净利润2000.00万元。

2.营业总成本编制:依据公司的销售预测和主要业务(产品)不同毛利率

测算销售成本;依据2025年度实际费用支出情况及2026年度业务量的增减变化情况测算费用支出。

3.营业外收支考虑了2026年度预计可获得的政府补助及捐赠支出等。

4.享受高新技术企业的所得税15%优惠税率政策。

四、确保财务预算完成的措施

1.进一步开拓业务市场,提高市场占有率。

2.继续落实全面预算管理,建立和完善全员成本控制体系和制度。

3.以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为首要目标。

4.加强资金管理,提高资金利用率。

5.强化财务管理,加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监

管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,保证财务指标的实现。

五、实现预算的重要风险提示

由于不可控因素将影响公司预算目标的达成,主要因素包括:国家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。

六、该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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