证券代码:300609证券简称:汇纳科技公告编号:2026-017
汇纳科技股份有限公司
关于2025年度计提减值损失及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提减值损失的情况概述
(一)本次计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年12月31日的财务状况
及2025年度的经营成果,公司及合并范围内子公司对截至2025年12月31日的各项需要计提信用减值和资产减值的资产进行了预期信用损失评估与资产减值测试。公司判断部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
(二)本次计提减值损失的资产范围和总金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和金额具体情况如下:
单位:元类别项目2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的金额
应收账款坏账损失16222534.97
信用减值损失其他应收款坏账损失443163.38
信用减值损失小计16665698.35
存货跌价损失6027464.95
合同资产减值损失125537.11资产减值损失
投资性房地产减值损失4029716.49
固定资产减值损失6968894.75
1在建工程减值损失2860849.00
无形资产减值损失4179540.16
商誉减值损失13817966.01
资产减值损失小计38009968.47
合计-54675666.82
(三)本次计提减值损失计入的报告期间
2025年1月1日-2025年12月31日。
(四)本次计提减值损失的审批程序
本次计提信用减值损失和资产减值损失事项,是按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定执行,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,上述事项无需提交公司董事会审议。
二、本次计提减值损失合理性的说明以及对公司的影响
(一)本次计提减值损失合理性的说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会
计政策的相关规定,计提信用减值损失和资产减值损失依据充分,体现了会计谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
(二)本次计提减值损失对公司的影响
公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计54675666.82元,减少公司2025年度合并报表利润总额54675666.82元,减少公司2025年末合并报表所有者权益54675666.82元。
2目前,公司经营管理情况正常,财务状况稳健,流动性充足,本次计提后能
更加真实地反映公司的财务状况。
三、本次核销部分应收账款及其他应收款情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司出于谨慎性原则考虑,对截止2025年12月31日长期挂账、经公司相关部门多次催收无果的部分应收账款及其他应
收款进行清理,予以核销。本次核销的应收款项共计28358914.54元,其他应收款共计15000.00元,其他核销资产共计0.00元。
四、本次核销部分应收账款及其他应收款的审批程序
本次核销部分应收账款及其他应收款事项,是按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定执行,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,上述事项无需提交公司董事会审议。
五、本次核销部分应收账款及其他应收款对公司的影响
本次核销的应收账款和其他应收款已按会计政策计提了相应的坏账准备,本次核销资产不会对公司合并报表利润总额及所有者权益造成影响。核销后,公司仍将保留继续追索的权利。本次核销应收款项事项真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2026年4月25日
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