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三雄极光:2026年度财务预算报告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

广东三雄极光照明股份有限公司

2026年度财务预算报告

特别提示:本预算报告为广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)

2026年度经营计划的内部管理考核指标,不代表公司2026年度的盈利预测,预

算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化,经营团队的努力程度等因素,结果可能存在很大不确定性,敬请投资者特别注意。

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营情况及现有生产能力,结合公司2026年度市场营销计划及生产经营计划,以经审计的2025年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司2026年度财务预算报告。

二、基本假设

1、预算期内公司的法律法规、政策及经济环境无重大变化;

2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;

3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;

4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;

6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项

目能如期完成并投入运营;

7、无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。

三、2026年度主要财务预算指标

根据公司2025年度财务决算情况以及公司2026年度经营计划,2026年度公司营业收入预计21.40亿元,同比增长18.56%;净利润预计0.56亿元,同比增长228.74%;扣除非经常性损益后的净利润预计0.32亿元,同比增长147.99%。

四、确保财务预算完成的措施

面对复杂多变、竞争激烈的外部环境,公司将继续立足当前,持续系统推进内部组织与管理变革工作,搭建科学合理的营销管理体系与产品研发体系,打造

1更高效的供应与服务保障体系。

公司将进一步优化、完善公司营销网络与经销商体系,不断拓展、优化销售终端布局,扩大销售网络的辐射范围。同时,公司将继续加强产品研发投入,优化产品质量,提高产品竞争力。公司将加强品牌建设和宣传,继续提升公司产品的知名度,传递品牌价值,以获得更多客户对公司产品的认可及支持。

公司将继续优化部门及人员架构,巩固调整成果,促进效率提升,持续降本增效。

公司将进一步优化业务流程,完善考核机制,加强生产管理,严格控制成本,降低费用消耗,提高整体运营盈利水平。

公司将强化财务管理,更加重视成本控制分析、预算执行监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026年4月24日

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