江西同和药业股份有限公司
2023年度会计师事务所履职情况评估报告
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计
师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信”)作为公司2023年度年报审计机构。根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
一)资质条件会计师事务所名称:立信会计师事务所特殊普通合伙)
注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人:朱建弟
2023年度末合伙人数量:278人
2023年度末注册会计师人数:2533人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:
693人
2022年度收入总额经审计):461400万元
2022年度审计业务收入经审计):340800万元
2022年度证券业务收入经审计):151600万元
2022年度上市公司审计客户家数:671家
二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第三届董
事会第十五次会议和2022年年度股东大会,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(2023(年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023(年年审会计师事务所履职情况评估按照审计业务约定书》,遵循中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排,立信会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范
围、审计计划、审计重点及风险评估程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。
江西同和药业股份有限公司董事会
2024年4月23日