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德艺文创:关于续聘2026年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-27 00:00 查看全文

证券代码:300640证券简称:德艺文创公告编号:2026-019

德艺文化创意集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2026年度审计机构,并提交公司2025年度股东会审议。本次续聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕

4号)的规定。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

华兴所前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日,华兴所拥有合伙人73名、注册会计师

332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴所2025年度经审计的收入总额为40375.59万元,其中审计业务收入39762.33万元,证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为

14723.06万元,其中本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日,华兴所已计提职业风险基金126.55万元,购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施

1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管

措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:陈依航,注册会计师,1991年开始在华兴所执业,

1992年起从事上市公司审计,1994年起取得注册会计师资格,2012年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了德艺文创、深中华、广弘控股、易瑞生物等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:邓入恺,注册会计师,2014年开始在华兴所执业,2014年起从事上市公司审计,2021年起取得注册会计师资格,

2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:陈碧芸,注册会计师,1993年开始在华兴所执业,1997年起取得注册会计师资格,1998年起从事上市公司审计。近三年签署和复核了元力股份、德艺文创、三木集团、安凯微等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师邓入恺、项目质量控制复核人陈碧芸近三年均不

存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人陈依航近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施为:福建证监局对华兴所执业的福建三木集团股份有限公司2020-2022年财务报表审计

项目执业质量进行检查,陈依航于2023年12月28日收到福建证监局出具的监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

华兴所及项目合伙人陈依航、签字注册会计师邓入恺、项目质量控制复核人陈碧芸不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报表审计费用为60万元,内部控制审计费用为

15万元,系根据公司业务规模、华兴所审计服务投入人员及工作量等确定,公司2025年度财务报告审计及内控审计费用与2024年度相比未发生变化。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司业务规模、审计

范围、审计服务投入人员及工作量等与华兴所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对华兴所的执业情况进行了充分审查和了解,在查阅了华兴所有关资格证照、相关基本信息和诚信纪录后,一致认可华兴所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此,董事会审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘华兴所为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会议审议

通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。本议案尚需提交股东会审议。

(三)生效日期:

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、华兴所关于拟聘任会计师事务所信息的说明。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

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