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万通智控:审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

万通智控科技股份有限公司

审计委员会对会计师事务所2025年度审计

履职情况评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等

规定和要求,万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月

17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告

乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受

到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪

律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管

措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第

五次会议审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》,并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》,审议通过聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期一年。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

容诚会计师事务所遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年度报告工作安排,对公司2025年度财务报表进行了审计,包括

2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润

表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、计划的审计范围、时间安排、关键审计事项等,与公司管理层和治理层进行了充分沟通,切实履行了审计机构应尽的职责。

三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)对审计机构选聘的监督情况公司董事会审计委员会在对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分了解

并查阅容诚会计师事务所资格证照、诚信记录及其他相关信息后,认可相关信息的真实性和容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了书面审核意见,同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)对审计机构履职的监督情况审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计

师进行审前沟通,包括2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项。公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过公司2025年度财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

万通智控科技股份有限公司董事会审计委员会

二〇二六年四月二十七日

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