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民德电子:关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘任

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求,公司对立信会计师事务所2025年度履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(1)机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”或“立信会计师事务所”)

(2)成立日期:2011年1月24日

(3)注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

(4)组织形式:特殊普通合伙

(5)首席合伙人:朱建弟

(6)人员信息:截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523

名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

(7)业务信息:立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业

务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,其

中同行业(计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户102家,具有上市公司所在行业审计业务经验。

立信是2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

二、聘任会计师事务所履行的程序公司分别于2025年9月25日召开的第四届董事会第十五次会议、2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会,审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,公司同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,聘任期限一年。

三、项目信息

1、基本信息

注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提供项目姓名执业时间公司审计时间执业时间审计服务时间

项目合伙人、签邢向宗2008年2007年2023年2023年字会计师签字注册会计师方思铭2021年2016年2020年2023年质量控制复核人柴喜峰2014年2010年2010年2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:邢向宗时间上市公司名称职务

2024年-2025年江西威尔高电子股份有限公司项目合伙人

2023-2025年深圳市民德电子科技股份有限公司项目合伙人

2023-2025年深圳市迅捷兴科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2025年四会富仕电子科技股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:方思铭时间上市公司名称职务

2023-2025年深圳市民德电子科技股份有限公司签字注册会计师

2022年-2025年江西威尔高电子股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:柴喜峰时间上市公司名称职务

2024年广东道氏技术股份有限公司签字注册会计师

2024年广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师

2024年深圳市科信通信技术股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年成都长城开发科技股份有限公司项目合伙人、签字注册会计师

2022年-2023年深南电路股份有限公司签字注册会计师

2022年-2024年深圳明阳电路科技股份有限公司签字注册会计师2、诚信记录

上述签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到

任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分,诚信记录良好。

3、独立性

上述聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、质量管理水平

1、项目咨询

2025年年度审计过程中,立信会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业

技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

立信会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,立信会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,立信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查

立信会计师事务所质控部门负责质量管理体系的监督运行及整改工作。立信会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进

行独立性测试;其他监控活动。通过上述监控活动,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改立信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制

定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,立信会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

五、工作方案

2025年年度审计过程中,立信会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单

位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等。

立信会计师事务所与公司紧密配合,审计工作充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

六、人力及其他资源配备

立信会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人由资深审计合伙人担任。

七、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了立信会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。立信会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

八、投资者保护能力

截至2025年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

九、2025年年审会计师事务所履职情况评估

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排,立信会计师事务所对公司2025年度财务报告及

2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性,进行了审计,出具了标准无保留

意见审计报告,同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等执行了相关工作,并出具了专项报告。

公司认为立信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方

案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司

2025年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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