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科蓝软件:中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

深圳证券交易所 05-16 00:00 查看全文

中信建投证券股份有限公司

关于北京科蓝软件系统股份有限公司

2024年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称:中信建投证券股份有限公上市公司简称:北京科蓝软件系统股份

司有限公司

保荐代表人姓名:侯顺联系电话:010-65608236

保荐代表人姓名:张林联系电话:010-85156450

现场检查人员姓名:侯顺、田东阁

现场检查对应期间:2024年度

现场检查时间:2025年5月8日-2025年5月9日

一、现场检查事项现场检查意见

(一)公司治理是否不适用现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司章程、公司治理的相关规章制度,查阅公司相关的股东会、董事会会议资料及信息披露文件等

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行√

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内

容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规

√则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信

√息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了

√相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√

(二)内部控制现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列):查阅审计委员会会议资料、内审部门提交的

工作计划和报告、内控评价报告等资料;查阅公司内部控制制度等

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部

√门(如适用)

12.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内

部审计部门(如适用)3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适√

用)

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审

计部门提交的工作计划和报告等(如适用)

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计

工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内

部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问√题等(如适用)

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用

情况进行一次审计(如适用)

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审

计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审

计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内

部控制评价报告(如适用)

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建

立了完备、合规的内控制度

(三)信息披露现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司信息披露文件,与公司股东大会、董事会及其专门委员会等文件进行核实;访谈董事会秘书等

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致√

2.公司已披露的内容是否完整√

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展√

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项√1

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信

√息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊

√载

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司章程、关联交易管理制度等制度;与

1注:参见下文“二、现场检查发现的问题及说明”之“2、追认关联交易事项”。

2公司高级管理人员等进行沟通;查阅公司相关决策程序及信息披露文件等

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接

√或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者

√间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露

√2义务

4.关联交易价格是否公允√

5.是否不存在关联交易非关联化的情形√

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义

√务

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保

√债务等情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相

√应的审批程序和披露义务

(五)募集资金使用现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列):查阅三方监管协议、募集资金专户明细等资料;访谈相关人员等

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议√

2.募集资金三方监管协议是否有效执行√

3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形√

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂

时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向

变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资

金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效

√益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险√

(六)业绩情况现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列):查阅财务报告等资料;分析财务报表;查阅同行业相关资料等

1.业绩是否存在大幅波动的情况√3

2注:参见下文“二、现场检查发现的问题及说明”之“2、追认关联交易事项”。

3注:参见下文“二、现场检查发现的问题及说明”之“1、2024年度大幅亏损”。

32.业绩大幅波动是否存在合理解释√

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常√

(七)公司及股东承诺履行情况现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列):检查公司及股东的相关承诺事项及执行情况

1.公司是否完全履行了相关承诺√

2.公司股东是否完全履行了相关承诺√

(八)其他重要事项现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司章程、分红规划、对外担保管理制度

等资料;查阅公司重大合同、往来明细等资料;与公司相关人员沟通了解公司内外部经营环境变化情况

1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露√

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露√

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因√

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化

√或者风险

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险√

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按

√相关要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

1、2024年度大幅亏损

根据公司2024年审计报告,公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-

54085.27万元。

公司业绩亏损的主要原因是:(1)公司加大了 AI 智能及信创等领域的投入,研发等费用较上年较大增加。(2)2024年度,公司传统业务收入减少。且随着人员结构优化,人员有效产出下降,优化成本增加,导致毛利率出现一定程度的下

滑。(3)公司基于谨慎性原则加大了存货跌价准备以及应收账款信用减值准备的

计提比例,并全额计提了被投资企业深圳宁泽的商誉减值准备。

保荐机构将持续关注上市公司的业绩情况,并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。同时,保荐机构将督促上市公司做强做优主业、加强对被投企业的管理、控制成本,不断提升盈利水平。

2、追认关联交易事项经公司自查,因日常经营的需要,关联方宁波科蓝融创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“科蓝融创”)2024年10月28日向公司无偿提供借款人民币

1000万元,上述事项涉及关联交易。公司未及时履行关联交易审批程序和信息

披露义务,违反了相关规定。2025年4月15日,公司首次告知保荐人上述关联交易事项,并拟采取追认的方式对此事项进行审议。

4公司于2025年4月29日发布《关于追认关联交易的公告》对上述事项进行追认,并经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议批准。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。公司与科蓝融创的关联交易未对公司独立性产生不利影响,公司的主营业务未因该类交易而对关联方形成依赖。保荐人提醒公司加强对相关法律法规、规范性文件的学习,增强规范运作意识,提升规范水平,杜绝此类事项的再次发生。综上,保荐人对公司本次追认关联交易事项无异议。

5(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

侯顺张林中信建投证券股份有限公司年月日

6

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