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佩蒂股份:关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

佩蒂动物营养科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中汇会计师事务所)担任公司2025年度的审计机构。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关要求,公司对中汇会计师事务所在2025年度履职的情况进行了评估,现将具体评估情况报告如下:

一、审计机构的基本情况及项目信息

(一)会计师事务所的基本情况

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人

上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数:688人

上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人

数:312人

最近一年(2025年度)经审计的收入总额:100457万元

最近一年(2025年度)审计业务收入:87229万元

最近一年(2025年度)证券业务收入:47291万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业佩蒂动物营养科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

(二)项目信息及人员独立性开始从开始为本近三年签署成为注事上市开始在本所执公司提供及复核过上姓名人员角色册会计公司审业时间审计服务市公司审计师时间计时间时间报告家数彭远卓项目合伙人2009年2009年2009年12月2023年7诸旦祺签字注册会计师2018年2017年2018年1月2023年2陈艳质量控制复核人2008年2008年2012年11月2025年4中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管

理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

根据相关法律法规的规定,前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三

年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪佩蒂动物营养科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告律处分的情况。

二、会计师事务所履职情况

在2025年度审计的过程中,中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

根据审计准则和其他执业规范,结合公司编制2025年年度报告的工作安排,中汇会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为,公司2025年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了佩蒂股份公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所还对截至2025年12月31日公司内部控制的有效性进行了审计,出具了内部控制审计报告,并对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项审核报告。

在2025年度审计的过程中,中汇会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。在执行审计工作的过程中,中汇会计师事务所与公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行了沟通。

三、总体评价经评估,公司认为中汇会计师事务所在2025年度履职的过程中严格遵守了独立性原则,如期完成了公司2025年度的各项审计工作,出具的报告客观公允地反映公司的财务状况与经营成果,切实履行了审计机构的法定职责。在履职期间,中汇会计师事务所审计操作规范有序,所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规,未发生损害公司股东利益的行为。

特此报告。佩蒂动物营养科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会

报告日期:二〇二六年四月二十二日

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