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澄天伟业:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

深圳证券交易所 04-24 00:00 查看全文

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要

求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对公司会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)

2025年度履行监督职责的情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2024年度收入总额为

251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入

123764.58万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、

环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

2容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职

业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)

之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、

行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9

次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年8月26日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五

届董事会第四次会议,于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,鉴于原会计师事务所政旦志远聘期已满,综合公司业务发展和整体审计需要,为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经综合评估审慎研究后,聘任容诚担任公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。

二、会计师执业情况

1、基本信息

项目合伙人:蔡浩,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供

2审计服务,近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:甘进崇,2017年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过博盈特焊、壹连科技等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:朱梦婷,2023年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年为壹连科技、华洋赛车等上市公司提供服务。

项目质量复核人:陈超,2019年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人蔡浩、签字注册会计师甘进崇近三年因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分1次;签字注册会计师朱梦婷、项目质量复核人陈超近三年因执业行为受到

刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。

3、独立性容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度审计费用共计84.8万元。

其中:2025年年报审计费用为68.9万元,内部控制审计费用为15.90万元。

三、履职情况

2按照《审计业务约定书》及公司2025年年报工作安排,容诚对公司2025年度财务报告及内部控制情况进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。

经审计,容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方

法年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对容诚履行监督职责的情况如下:

(一)通过对容诚的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查,公司审计委员会认为容诚具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。2025年8月26日,第五届董事会审计委员会第三次会议决议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘任容诚为公司2025年度的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2026年1月28日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工

作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议,对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。同时审核了会计师事务所的审计费用及聘用条款等,确保年报审计工作不受上市公司主要股东、实际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。

(三)2026年4月17日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工

作的注册会计师及项目经理对2025年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了年审机构关于公司审计过程中出现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并就相关问题提出建议。

2(四)2026年4月23日,审计委员会会议以现场会议方式召开,审议通过

了公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

五、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对公司年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为,容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,勤勉尽责地履行审计职责,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月23日

2

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