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联合光电:关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

中山联合光电科技股份有限公司

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)2025年度审计工作的履职情况进行了专项评

估。经审查评估,公司董事会认为:立信具备合法有效的执业资质,在审计全过程中能够保持应有的独立性,工作勤勉尽责,程序严谨规范,出具的审计意见客观、公允。具体情况说明如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序

伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师

2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

经公司第四届董事会第六次审计委员会、第四届董事会第四次会议及2024年年度股东会审议,同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构。

二、会计师事务所履职情况评估

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,立信对结合公司2025年度审计工作安排,对公司2025年度财务报告进行了审计,同时对控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况、募集资金存放与实际使用情况等进行了专项核查并出具专项报告。

立信就在执行审计工作过程中,立信就其与相关审计人员的独立性、审计团

1队人员构成、审计计划、风险识别与评估、年度审计重点领域、审计调整事项、初步审计意见等重要内容,与公司管理层及治理层进行了充分沟通。

经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,立信出具了标准无保留意见的审计报告。

三、总体评价

公司董事会认为:立信会计师事务所在公司2025年度财务报表审计工作中,始终坚持独立、客观、公允的执业原则,以严谨负责的态度推进各项审计程序,表现出良好的职业素养和专业胜任能力。该事务所严格按照执业准则及公司年报审计工作部署,规范有序地完成了全部审计流程,按时高质量出具了审计报告。

报告内容翔实、数据准确、表述清晰、报送及时,真实反映了公司的财务状况与经营成果,整体审计履职效果符合公司及相关监管要求。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

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