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西菱动力:关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

证券代码:300733证券简称:西菱动力公告编号:2026-022

成都西菱动力科技股份有限公司

关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2026年4月21日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式相结合

的方式召开,会议审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。2.投资者保护能力信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或购买职业保险符合相关规定。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金

融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级

人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法

院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

职业风险基金上年度年末数:0。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处

罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施

21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:李夕甫先生,2000年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量复核合伙人:谢晖女士,2010年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2024年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司2家。拟签字注册会计师:何佳女士,2020年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到

刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况,项目合伙人受到证监会及其派出机构的监督管理措施具体情况详见下表。(近三年指最近三个完整自然年度及当年)处理处罚处理处罚类实施单序号姓名事由及处理处罚情况日期型位出具警示函

2023年11浙江证因在执行思美传媒审计项目

1李夕甫监督管理措

月7日监局时部分程序执行不够充分施

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人

等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性

准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期(2026年度)审计费用,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技

能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审议和表决情况

公司董事会经审议:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格,具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力,能够客观公正地发表审计意见,圆满完成公司的审计业务,全体董事一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构同时提请公司股东会授权董事会根据公司2026年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。

2.董事会审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执

业情况进行了充分的了解,一致认可信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

2.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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