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每日互动:关于续聘2026年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

证券代码:300766证券简称:每日互动公告编号:2026-019

每日互动股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人注册会计师2363人

2025年末执业

签署过证券服务业务审计报告的注册会计人员数量954人师

业务收入总额29.88亿元2025年(经审审计业务收入26.01亿元

计)业务收入

证券业务收入15.47亿元

2024年上市公客户家数756家司(含 A、B股) 审计收费总额 7.35亿元审计情况 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研涉及主要行业究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数54

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展已完结(天健需天健作为华仪电气2017年度、

华仪电气、在5%的范围内

2019年度年报审计机构,因华仪

投资东海证券、2024年3与华仪电气承担

电气涉嫌财务造假,在后续证券虚者天健会计月6日连带责任,天健假陈述诉讼案件中被列为共同被师事务所已按期履行判告,要求承担连带赔偿责任。

决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至

2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17

次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、

自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:黄加才,2007年起成为注册会计师,

2005年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2023年起为

本公司提供审计服务;近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师:来伟栋,2019年起成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:于波成,2004年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因

执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计

师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体

审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

2025年度审计费用共计115万元(含税),其中财务报表审计费用

100万元(含税),内部控制审计费用15万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况2026年4月27日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(一)审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2025年度审

计工作情况及其职业质量进行了核查和评价,认为天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信等方面能够满足公司

对审计机构的要求,天健会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2025年度聘请的天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的各项工作。

因此,同意向董事会提议继续聘用天健会计师事务所作为公司2026年度的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)生效日期

公司本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。三、报备文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

每日互动股份有限公司董事会

2026年4月29日

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