每日互动股份有限公司
关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2025年度财务报
告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求,公司对天健2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”);2010年12月成为首批获
准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
人员信息:天健会计师事务所首席合伙人为钟建国先生;截至
2025年12月31日,天健会计师事务所合伙人数量为250人,注册会计师
人数为2363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为
954人。
业务信息:天健最近一年(2025年)经审计的收入总额为29.88亿元,其中审计业务收入为26.01亿元,证券业务收入为15.47亿元。2024年度天健会计师事务所审计上市公司756家,审计收费7.35亿元,主要涉及行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,与公司同行业上市公司审计客户为54家。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,天健对公司2025年度财务报告及内部控制情况进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额等进行核查并出具了专项报告。
经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时,天健认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计
范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估经评估,公司认为,天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。每日互动股份有限公司董事会
2026年4月29日



