内部控制审计报告
运达能源科技集团股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0310号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国-北京
内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)
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容诚审字[2026]230Z0310号
运达能源科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了运达能源科技集团股份有限公司(以下简称运达股份)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是运达股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,运达股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为运达能源科技集团股份有限公司容诚审字[2026]230Z0310号内部控制审计报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所
特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
汪玉寿
姚娜
中国·北京
中国注册会计师:
余正泽
2026年3月20日
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姓 注玉寿Fullname
性 别男Sex
出生日期1982-02-13Date of birth
orkig通合伙)外州分所 工作 单 位容诚会计师事务所(特殊普
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证书编号: 110100320478
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110100320479证书编号:No.cfCerificale安徽省注册会计师协会批准注册协会:Authorized Institute ofCPAs2020-04-26发证日期:Date of Issuance 年
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4 月 9
E余期码2,
20M业年M 50
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