关于中信出版集团股份有限公司
2025年度涉及中信财务有限公司关联交易的
存、贷款等金融业务情况的
专项说明索引页码
专项说明1-2
2025年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款1-1
等金融业务情况汇总表关于中信出版集团股份有限公司
2025年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融
业务情况的专项说明
XYZH/2026SYAA1B0007中信出版集团股份有限公司
中信出版集团股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信出版集团股份有限公司(以下简称“中信出版”)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3月 13日出具了 XYZH/2026SYAA1B0005 号无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易(2023年修订)》的规定,中信出版编制了本专项说明后附的中信出版2025年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“关联金融业务情况汇总表”)。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确
保其真实性、合法性及完整性是中信出版管理层的责任。我们对关联金融业务情况汇总表所载资料与我们审计中信出版2025年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
在对中信出版2025年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的关联金融业务情况汇总表所载项目金额与我们审计中信出版2025年度财务报表时中信出版提供的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对的基础上,我们对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
为了更好地理解中信出版2025年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等
金融业务情况汇总表,关联金融业务情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中信出版2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
1专项说明(续) XYZH/2026SYAA1B0007
中信出版集团股份有限公司(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二○二六年三月十三日
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