杭州壹网壹创科技股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2026]13823号
内部控制审计报告
天职业字[2026]13823号
杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称壹网壹创)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹网壹创董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,壹网壹创于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(以下无正文)
(本页无正文,为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于壹网壹创《内部控制审计报告》之签章页)
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中国注册会计师
(项目合伙人):
中国注册会计师:
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王俊
中国注册会计师
证书编号:110101504917
注册时间:2015-03-27
年度检验登记Anual Recncwal Registraion
本江事经检验合格:经续有效一年This certficase is valid for another year aficrthis rencwal.
2书编号:110101504917
批准注册协金 浙江省注册会计师协会Axcbxied lastic2of CFAs
发注日期: 2015年 3 月27日DaeofIssuance M
苏鸿辉
中国注册会计师
证书编号:330000015768
注册时间:2017-04-12
年度检验登记
本证事经检融合格·维续有效一年This ceriicateisvalid fo anothcryearaflcrthisrencwal.
苏鸿辉330000015768
证书编号: 330000015768No.ofCertificae
批准注册协会:浙江省注册会计师协会AmorizodesiLtcfCPAs
发证日期: 2017年 4 月 12日Dze of lssuance MY /m



