杭州壹网壹创科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2026]13826号
目录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]13826号
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会:
我们审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“壹网壹创”)财务报表,包括2025年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2025年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年3月30日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,壹网壹创编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是壹网壹创管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,壹网壹创汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解壹网壹创2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国北京
〇二六年三月三-
中国注册会计师
(项目合伙人):
中国注册会计师:
2 2 2 2 2 2
2 2
2 2 2 1 1 ,-
2 2 ,
2 2
2 2 2 2 1
2 2 4
2 2 2
2 2, 1,,
2 2 2 2
M 2 M 2
2 2 2营℃ 22 2 3 2 22 2
℃ 2, 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1,, 21, 2M 2, 13 ,3 1 41 M
MT3, 5金 0 M4 , ,, 35 2
1,
-米3, 2 1 1 2 2 1 1
3 -0 M 5 ,2 2 ℃6 P -M 1
2, 2 2
1 4体0 备 息体 ℃信主 5 管 E场 多监 应- E M3 , 更P 7许险
1, .41-产7-7-2-验具询发数计助依营营具 出 出咨 计 及 1, 展的务会 款股 上 - 活开日本业 件以软营容项4 经内类M . 服 -机,,值,,验宜 --4 用 E 售目依止事计应设P 销项后禁告算.品、营准策经批政计 决培服 中 ,出、度人件银业自相本务. 项,,中,报务理据审报关税技计处数备须动动
王俊
中国注册会计师
证书编号:110101504917
王俊 110101504917
年度检验登记Annual Rcncwal Registration
本江本经检验合格:维续有效一年This ceruicas isvalid for anotheryear afirthisrencwal
Ai sf 批准注量协金 浙江省注册会CFAs 计师协会
发证日期:Dzt of lesonsce 2015年3月 27日
苏鸿辉
中国注册会计师
证书编号:330000015768
注册时间:2017-04-12
年度检验登记
AnnualRencwsl Registraticn
本证书经价验合格·组续有效一年This cerificae is valid fof anothcr year aftcrthisrenewal,
苏鸿辉330000015768
证书编号:
批准注资协金浙江Accrizd esit cf CPA
发证日期:Daeoflssuance 12日



