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协创数据:前次募集资金使用情况鉴证报告

深圳证券交易所 06-27 00:00 查看全文

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协创数据技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]26007620011号

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]26007620011号

协创数据技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的协创数据技术股份有限公司(以下简称“协创数据”)董事会编制的截至2026年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任协创数据董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对协创数据董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中,我们结合协创数据实际情况,实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,协创数据董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,

1在所有重大方面如实反映了协创数据截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况。

四、报告使用限制

本鉴证报告仅供协创数据增发股票申报材料之用,除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意,不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的,本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

华兴会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国福州市2026年6月26日

2

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