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龙利得:关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的公告

深圳证券交易所 04-13 00:00 查看全文

龙利得 --%

证券代码:300883证券简称:龙利得公告编号:2026-005

龙利得智能科技股份有限公司

关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2026年4月9日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度财务及内部

控制审计机构,聘期一年。

本事项已经董事会审计委员会审议通过,本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信严格遵循相关法律法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了财务及内部控制审计职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2523 名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,

同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲诉讼(仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人裁)人事件裁)金额部分投资者以证券虚假陈述责

任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法金亚科技、院作出的生效判决,金亚科技对投资者周旭辉、立2014年报尚余500投资者损失的12.29%部分承担

信万元赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年

度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为

由对保千里,立信,银信评估,东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12保千里、东2015年重月30日至2017年12月29日期

北证券、银组、2015年投资者1096万间因虚假陈述行为对保千里所

信评估、立报、2016年元

负债务的15%部分承担补充赔偿信等报责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

开始为本公注册会计师开始从事上市开始在立信担任职务姓名司提供审计执业时间公司审计时间执业时间服务时间项目合伙人丁陈隆2010年2005年2005年2022年签字注册会张冀申2016年2007年2007年2025年计师质量控制复李正宇2009年2002年2002年2024年核人

2.近三年从业情况:

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:丁陈隆年份上市公司名称担任

2022年-2023年苏州宝丽迪材料科技股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年上海奕瑞光电子科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年苏州科德教育科技股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年上海奥浦迈生物科技股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年新经典文化股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张冀申年份上市公司名称担任

2023-2025年浙江棒杰控股集团股份有限公司签字会计师

2023年江苏江南高纤股份有限公司签字会计师

2025年广东兆力电机集团股份有限公司质量控制复核人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:李正宇年份上市公司名称担任

2025年东浩兰生会展集团股份有限公司项目合伙人年份上市公司名称担任

2023年-2024年上海外服控股集团股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年上海华虹计通智能系统股份有限公司项目合伙人

2024年上海华谊集团股份有限公司项目合伙人

2023年云赛智联股份有限公司项目合伙人

2023年-2025年上海飞科电器股份有限公司质量控制复核人

2023年-2025年江苏恩华药业股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年青岛征和工业股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年龙利得智能科技股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年上海翔港包装科技股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年江西万年青水泥股份有限公司质量控制复核人

2023年北京奥赛康药业股份有限公司质量控制复核人

3.项目组成员独立性和诚信记录情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

2025年度财务报告审计费用为80万元,内部控制审计报告费用为15万元。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度本项目的审计收费为人民币95万元(包括财务报告审计费用80万元和内部控制审计费用15万元)。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2026年4月9日召开第五届审计委员会第八次会议,公司审计委员会认为立信在公司2025年度财务报告及内部控制的审计过程中勤勉尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,认真完成了各项审计工作,表现出较高的专业水平,有为公司继续提供2026年度财务报告及内部控制审计服务的能力。表决情况为同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)董事会审议情况公司于2026年4月9日召开的第五届董事会第九次会议以全票同意的表决

结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议;

2.第五届审计委员会第八次会议决议;

3.立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日

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