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科翔股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告

公告原文类别 2024-04-24 查看全文

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估

报告和履行监督职责情况报告

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁

布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:

一、2023年度会计师事务所基本情况

1.基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计

师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢

1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具

有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2023年末合伙人人数为65人,注册会计师共351人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3.业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币

58278.95万元,审计业务收入为人民币45825.20万元,证券业务收入为人民币

15981.91万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2023年)上市公司审计客户数量70家,审计收费总额为人民币9062.18万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业以及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与科翔股份同行业客户共11家。

4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

5.诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、行政监管

措施4次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监管措施12次(涉及20人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

二、聘任2023年年审会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月22日召开第二届董事会第八次会议,于2023年5月17日召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

三、2023年年审会计师事务所履职情况

众华会计师事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排要求,对公司2023年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明,对关于公司营业收入扣除情况发表了专项意见。

经审计,众华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,真实客观地反映了公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量。众华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,众华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测

试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)2023年4月22日,公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通

过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,董事会审计委员会对众华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等情况进行了核查,认为其具备审计的专业能力和资质,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能够满足公司年度审计要求,续聘众华会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,同意续聘众华会计师事务所为公司2023年度审计机构并提交董事会审议。该议案已经公司第二届董事会第八次会议和

2022年股东大会审议通过。

(二)2023年12月20日,公司董事会审计委员会通过网络会议形式与众

华会计师事务所对2023年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了负责公司审计工作的注册会计师及项目经理关于公司2023年度审计报告出具相关的

情况汇报,并对审计工作提出意见与建议。

(三)2024年4月11日,董事会审计委员会通过网络会议形式与负责公司

审计工作的会计师及项目经理召开工作沟通会议,对2023年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了众华会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具

情况等的汇报,并对审计发现的问题提出建议。(四)2024年4月22日,公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过关于公司《2023年年度报告》《2023年度财务决算报告》及《2023年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。

五、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所

及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为众华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持

以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

广东科翔电子科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

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