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信测标准:拟续聘2024年度审计机构的公告

公告原文类别 2024-03-30 查看全文

证券代码:300938证券简称:信测标准公告编号:2024-053

债券代码:123231债券简称:信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

拟续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月

29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议,分别

审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交2023年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期1927年组织形式特殊普通合伙注册地址上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人朱建弟2023年末合伙人数量278人

2023年末注册会计师2533人

执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人

业务收入总额46.14亿元

2022年业务收入其中:审计业务收入34.08亿元

证券业务收入15.16亿元客户家数671家

2022年上市公司审计收费总额8.17亿元计算机、通信和其他电子设备制造业、医(含 A、B股)审计 药制造业、专用设备制造业、软件和信息

情况技术服务业、电气机械和器材制造业、化涉及主要行业学原料和化学制品制造业本公司同行业上市公司审计客户数12

2、投资者保护能力

计提的职业风险基金1.61亿元购买的职业保险累计赔偿限额(可披露12.50亿元区间数)职业风险基金计提或职业保险购买是相关职业保险能够覆盖因审计失败导否符合相关规定致的民事赔偿责任近三年在执业行为相关民事诉讼中承见下表担民事责任的情况

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲裁)金诉讼(仲裁)结果

裁)人人件额

投资者金亚科技、周旭辉、2014年报尚余1000多万,在连带责任,立信投保的职立信诉讼过程中业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行

投资者保千里、东北证券、2015年重组、201580万元一审判决立信对保千里

银信评估、立信等年报、2016年报在2016年12月30日至

2017年12月14日期间

因证券虚假陈述行为对

投资者所负债务的15%

承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李顺利李顺利,中国注册会计师,合伙人。2004年开始从事上市公司审计工作,

2004年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上

市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。具有近 20 年证券服务从业经验,2010年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

近三年从业情况:曾签署或复核南京中央商场(集团)股份有限公司、武汉

明德生物科技股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司等多家企业审计报告。

签字注册会计师:葛振华葛振华,中国注册会计师,高级经理。2013年起,先后在致同会计师事务所、立信会计师事务所历任部门审计员、项目经理、高级经理。具有10年以上证券服务从业经验,2016年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

近三年从业情况:曾签署或复核江西志特新材料股份有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司等多家企业审计报告。

复核合伙人:崔松崔松,中国注册会计师,权益合伙人。2003年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审计业务,2003年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。

具有20年证券服务从业经验,2013年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。近三年从业情况:曾签署或复核武汉中科通达高新技术股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司等多家企业审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无刑事处罚、行

政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进

行了充分了解,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并提交董事会审议。

(二)董事会审议情况公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,经与会董事审议,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年。

(三)监事会审议情况公司第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,经与会监事审议,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年。(四)生效日期尚需提交公司2023年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会

2024年3月30日

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