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春晖智控:关于拟续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-24 00:00 查看全文

证券代码:300943证券简称:春晖智控公告编号:2026-032

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业人注册会计师2363人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元

2025年(经审计)

审计业务收入26.01亿元业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

2024年上市公司审计收费总额7.35亿元(含 A、B股)审 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,计情况涉及主要行业批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计客户家数1578

1按照证监会行业分类,本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下:制造业(578),信息传

输、软件和信息技术服务业(54),批发和零售业(18),水利、环境和公共设施管理业(13)电力、热力、燃气及水生产和供应业(12),科学研究和技术服务业(11),农、林、牧、渔业(10),文化、体育和娱乐业(10),建筑业(10),房地产业(9),租赁和商务服务业(8),采矿业(7),金融业(6),交通运输、仓储和邮政业(5),综合(4),卫生和社会工作(1),住宿和餐饮业(0)。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展已完结(天健会天健会计师事务所(特计师事务所(特殊普通合伙)作为华仪殊普通合伙)需

华仪电气、东电气2017年度、2019

在5%的范围内

海证券、天健年度年报审计机构,因与华仪电气承投资者会计师事务2024年3月6日华仪电气涉嫌财务造

担连带责任,天所(特殊普通假,在后续证券虚假陈健会计师事务

合伙)述诉讼案件中被列为

所(特殊普通合共同被告,要求承担连伙)已按期履行带赔偿责任。

判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施

13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

近三年签署何时成为何时开始何时开始为何时从事上或复核上市项目组成员姓名注册会计在本所执本公司提供市公司审计公司审计报师业审计服务告情况

项目合伙人/签

李伟海2007年2005年2007年2025年[注1]字注册会计师签字注册会计

芷琳2021年2019年2021年2025年[注2]师质量控制复核

李勤2011年2014年2012年2024年[注3]人

[注1]项目合伙人及签字注册会计师:李伟海,2007年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核莱宝高科、申昊科技、盈方微、亚太股份、春晖智控、斯菱智驱等6家上市公司审计报告。

[注2]签字注册会计师:芷琳,2021年起成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2021年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核春晖智控等1家上市公司审计报告。

[注3]项目质量复核人员:李勤,2011年起成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核凌云光、福元医药等2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受

到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

具体情况详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况因晶华微2022年财务报表监管谈话(监督管浙江证监

1李伟海2023年12月审计项目被浙江证监局监理措施)局管谈话

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费主要基于参考市场定价,综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素定价。

(2)审计费用

公司预计2026年度审计费用合计58万元(与2025年度审计费用相同),其中年报审计服务费用43万元,内部控制审计服务费用15万元。如因公司重组、收购等原因审计范围、内容发生重大变化,公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际审计范围和审计内容调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,具有证券、期货相关从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,鉴于其在2025年度审计工作中表现出的专业能力和执业水平,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际审计范围和审计内容协商确定审计费用并签署相关协议。

(二)审计委员会审议意见

公司于2026年4月22日召开第九届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2026年度财务审计工作的要求。

因此,董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、拟续聘会计师事务所的基本情况。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日

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