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尤安设计:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

深圳证券交易所 04-15 00:00 查看全文

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所2025年度履职情况评估

及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定和要求,上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽

责的原则,恪尽职守,认真履行了职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所

2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、机构信息

(1)基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)由我国会

计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信事务所2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户家数为13家。

(2)投资者保护能力

截至2025年末,立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下表所示:

起诉(仲裁)被诉(被仲诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)金诉讼(仲裁)结果

人裁)人事件额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有金亚科技、

2014500权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投投资者周旭辉、立年报尚余万元

资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对

保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民保千里、东2015年重法院判令立信对保千里在2016年12月30日

北证券、银组、2015年至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对投资者

信评估、立报、20161096万元年保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿信等报责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业

责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

(3)诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措

施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

2、项目信息

(1)基本信息何时开始为本何时成为注册何时开始从事何时开始在立项目组成员姓名公司提供审计会计师上市公司审计信事务所执业服务项目合伙人胡宏1997年1994年2024年2023年签字注册会计师黄永捷2019年2015年2025年2025年质量控制复核人瞿玉敏2017年2008年2008年2024年A、项目合伙人近三年从业情况:

姓名:胡宏时间上市公司名称职务

2023-2025年上海尤安建筑设计股份有限公司项目合伙人

2023-2025年上海广电电气(集团)股份有限公司项目合伙人

2024-2025年上海阿莱德实业集团股份有限公司项目合伙人

2025年杭州玄机科技股份有限公司项目合伙人

2023-2025年上海安奕极企业发展股份有限公司项目合伙人

2023年深圳市德赛电池科技股份有限公司质量控制复核人

2023年三人行传媒集团股份有限公司质量控制复核人

B、签字注册会计师近三年从业情况:姓名:黄永捷时间上市公司名称职务

2025年上海尤安建筑设计股份有限公司签字会计师

2023-2024年上海洗霸科技股份有限公司签字会计师

2023-2024年苏州工业园区凌志软件股份有限公司签字会计师

C、质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:瞿玉敏时间上市公司名称职务

2024年-2025年江苏通达动力科技股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年上海翔港包装科技股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年佳缘科技股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年山东玻纤集团股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年上海尤安建筑设计股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年江苏亚虹医药科技股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年上海硅产业集团股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年广东高乐股份有限公司质量控制复核人

(2)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(3)独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人

员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(4)审计收费

立信事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复

杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的,该等费用系经双方按照市场公允、合理的定价原则协商后确定。

公司2025年度财务报告和内部控制审计费用为人民币100万元,其中,2025年度财务报告审计费用为人民币75万元,内部控制审计费用为人民币25万元,该等审计费用较上期审计费用均无变化。

2026年度财务报告和内部控制审计费用仍将继续由双方按照市场公允、合理

的定价原则协商确定,根据当前年度审计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,公司2026年度财务报告和内部控制审计费用为人民币100万元,其中,2026年度财务报告审计费用为人民币75万元,内部控制审计费用为人民币25万元,该等审计费用较上期审计费用均无变化。但若未来出现因合并范围、投入工作量等情况变化而导致该等审计费用调整的,则届时公司将另行由审计委员会、董事会、股东会召开会议审议相关审计费用变化的议案。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开第三届董事会第三十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》。

2、审计委员会履职情况

公司于2025年4月10日召开第三届董事会审计委员会2024年度会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)就其资质条件、执

业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险

承担能力水平等方面聘用条件,结合审计费用报价、独立性及年度审计工作情况进行了认真审查和评价,确认其与公司业务独立、人员独立,相关审计人员具备必要的资质,能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则,能够较好完成公司委托的各项服务工作。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力,拥有良好的诚信记录,能够在执业中保持独立性,满足公司外部审计工作要求。

董事会审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行财务报

告审计、内部控制审计和各项专项鉴证工作过程中能够尽职、尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,执行的财务报告和内部控制审计工作符合《中国注册会计师审计准则》的要求。审计委员会提议拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

3、监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开第三届监事会第二十五次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》。

4、股东会对议案审议和表决情况及生效日期公司于2025年5月9日召开2024年度股东会,会议审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》,该议案自2025年5月9日公司2024年度股东会审议通过之日起生效。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排,立信事务所对公司2025年度财务报告和截至

2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资

金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。

经审计,立信事务所认为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了尤安设计2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及

2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于2025年12月31日按照

《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信事务所对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制情况出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,立信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、

风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计机构确定

董事会审计委员会对立信事务所就其资质条件、执业记录、质量管理水平、

工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面聘用条件,结合审计费用报价、独立性及年度审计工作情况进行了认真审查和评价,确认其与公司业务独立、人员独立,相关审计人员具备必要的资质,能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则,能够较好完成公司委托的各项服务工作。

2025年4月10日,公司第三届董事会审计委员会2024年度会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信事务所为公司2025年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)审前及审中沟通

2025年12月25日,审计委员会会同全体独立董事,以及主管会计工作负责人、审计部负责人、会计机构负责人等与立信事务所的主审会计师就2025年

度财务报告和内部控制审计工作中审计范围、审计策略、具体审计计划、审计程

序、重点风险区域及工作安排、重点领域、重点关注事项、母公司以及各子公司

审计策略、时间节点和人员安排等事项逐一进行了沟通和确定。

年报审计期间,审计委员会与立信事务所的主审人员又多次分别就关键审计事项、期后事项、重点关注事项等进行了交流和沟通。

(三)审后沟通

2026年3月27日,审计委员会再次会同全体独立董事,以及主管会计工作

负责人、审计部负责人、会计机构负责人等与立信事务所的主审会计师进行了初

步审定后的沟通交流,听取了立信事务所对审计意见类型、年审工作情况、下属子公司审计情况,以及内部控制审计情况、年度非经营性资金占用与其他关联资金往来情况、年度募集资金存放与使用情况等审计事项的通报,并与主审会计师就2026年度聘任及其费用事项进行了交流。会议还落实了2026年度财务及内控审计的相关工作要求及衔接事宜、2026年内外部审计工作配合和衔接问题等。

2026年4月13日,公司召开第四届董事会审计委员会2025年度会议,审

议通过了公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘2026年度审计机构等议案,并同意提交董事会审议。

四、总体评价

董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所各项法律、法规和

规范性文件及《公司章程》《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行财务报

告审计、内部控制审计和各项专项鉴证工作过程中能够尽职、尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,执行的财务报告和内部控制审计工作符合《中国注册会计师审计准则》的要求。

特此报告。

(以下无正文)(本页无正文,为《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》之签署页)

第四届董事会审计委员会委员签字:

张燎:______________王弟海:______________

汪蕾:______________

2026年4月13日

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