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同飞股份:关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-01 00:00 查看全文

三河同飞制冷股份有限公司

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健会计师事务所”)作为公司2025年度审计机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规及《公司章程》等有关规定,公司对天健在2025年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)基本信息

天健会计师事务所成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国。截至2025年12月31日,天健会计师事务所共有合伙人250人,共有注册会计师2363人,其中954人签署过证券服务业务审计报告。

(二)业务规模

2024年经审计的收入总额29.69亿元,审计业务收入25.63亿元,证券业务

收入14.65亿元,2024年度上市公司审计客户家数756家。审计客户的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。2024年审计收费7.35亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数578家。

(三)投资者保护能力

1天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相

关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019已完结(天健需在华仪电气年度年报审计机构,因华仪电气涉5%的范围内与华投资者东海证券2024年3月6日嫌财务造假,在后续证券虚假陈述仪电气承担连带天健诉讼案件中被列为共同被告,要求责任,天健已按期承担连带赔偿责任。履行判决)上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

(四)诚信记录和独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、2025年度年审会计师事务所履职情况

天健依照审计业务约定书,根据公司2025年年度报告编制相关工作安排,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求,对公司2025年度财务报告及2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项审计说明。

2经审计,天健认为:在财务报表审计方面,天健会计师事务所认为公司财务

报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年

12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。在内部控制审计方面,天健会计师事务所认为公司于2025年12月

31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的

财务报告内部控制。审计工作开展期间,天健就审计人员独立性、审计团队组成、审计计划制定、风险判断标准、风险及舞弊的测试与评价方法、年度审计重点、

审计调整事项及初审意见等相关事宜,与公司管理层充分沟通并达成一致意见。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估经评估,公司认为:天健资质合规、有效,其在2025年度执业过程中严格恪守独立审计原则,客观公允反映公司财务状况与经营成果,切实履行审计机构法定职责,按期完成公司2025年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益的行为,审计操作规范有序,所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年3月31日

3

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