行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

漱玉平民:东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

公告原文类别 2024-04-27 查看全文

东兴证券股份有限公司

关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为漱玉

平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“漱玉平民”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求,就《漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》(以下简称“《内部控制自我评价报告》”)进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、保荐机构的核查工作

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控

制的情况进行沟通;查阅公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、内部

审计制度及公司内部控制各项规章制度;查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、监事会工作报告、独立董事意见等相关资料;查阅公司《内部控制自我评价报告》等方式,对公司内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。

二、公司内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,未发现财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

1自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司及其所属的子公司,包含:漱玉平民大药房连锁股份有限公司、漱玉平民大药房连锁股份有限公司淄博分公司、青岛漱玉平民大药

房有限公司、漱玉医药物流(山东)有限公司、山东鹊华健康产业发展有限公司、

东营益生堂药业连锁有限公司、聊城漱玉平民大药房有限公司、临沂漱玉平民大

药房有限公司、日照漱玉平民大药房有限公司、东营漱玉平民大药房有限公司、

淄博漱玉平民大药房有限公司、滨州漱玉平民大药房有限公司、烟台漱玉平民大

药房有限公司、枣庄漱玉平民大药房有限公司、德州漱玉平民大药房有限公司、

潍坊漱玉平民大药房有限公司、菏泽漱玉平民大药房有限公司、山东喜雨健康咨

询有限公司、泰安漱玉平民大药房有限公司、山东漱玉健康大药房连锁有限公司、

山东漱玉健康产业投资有限公司、济南平民超市有限公司、山东漱玉康杰药业有

限公司、山东漱玉甄冠电子商务有限公司、济宁漱玉平民大药房有限公司、沈阳

新利安德医药连锁有限公司、河南复生堂医药有限公司、福建聚芝林医药连锁有

限公司、福建惠百姓医药连锁有限公司、福建漱玉平民企业管理有限公司、河南

漱玉平民企业管理有限公司、黑龙江漱玉平民健康管理有限公司、淮安市先圣医

药管理有限公司、本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司、甘肃漱玉百姓医药连

锁有限公司、哈尔滨宝丰大药房连锁有限公司、辽宁漱玉平民企业管理有限公司、

陕西漱玉平民企业管理有限公司、甘肃漱玉平民企业管理有限公司、吉林漱玉平

民企业管理有限公司、烟台鑫顺民信息技术有限公司、齐河泰耀企业管理有限公

司、青岛康杰大药房有限公司、青岛三联大药房有限公司、漱玉医药物流(枣庄)

有限公司、漱玉医药物流(青岛)有限公司、济南漱玉达达运输有限公司、漱玉

医药物流(东营)有限公司、漱玉医药物流(湖北)有限公司、黄山徽仁堂药业

有限公司、共青城钰和投资合伙企业(有限合伙)、东营漱玉通达企业管理有限

2公司、山东漱玉康达元大药房有限公司、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司、烟台

统一大药房有限公司、德州康杰药业有限公司、安丘漱玉平民大药房连锁有限公

司、济南全福医院有限公司、济南鹊华医院有限公司、漱玉医疗健康产业(山东)

有限公司、共青城钰杞投资合伙企业(有限合伙)、济南鹊华人力资源管理有限

公司、山东善水网络有限公司、山东枫藤数字科技有限公司、漱玉瑞桃健康科技(济南)有限责任公司、飞卢(深圳)科技有限公司、漱玉跨境購(香港)有限

公司、济南幸福时光餐饮经营有限公司、漳州龙海聚芝林海澄钻石医药有限公司、

漳州市龙文区宝芝林医药有限公司、漳州龙文聚芝堂医药有限公司、漳州市龙海

区紫泥瑞芝林医药有限公司、漳州龙海聚芝林榜山紫崴医药有限公司、漳州招商

局经济技术开发区瑞芝林医药有限公司、漳州龙海聚芝林紫泥会魁医药有限公

司、漳州龙海宝芝林医药有限公司、漳州高新区金芝林医药有限公司、漳州市龙

文金芝林医药有限公司、漳州招商局经济技术开发区宝芝林医药有限公司、漳州

龙海聚芝林石码祥云医药有限公司、漳州龙海聚芝林石码康健医药有限公司、漳

州招商局经济技术开发区聚芝林店地文兴医药有限公司、漳州龙海聚芝林杏林医

药有限公司、漱玉平民医药(福建)有限公司、福建漱玉通达企业管理有限公司、

漱玉医药物流(河南)有限公司、黑龙江漱玉壹药圈营销策划有限公司、黑龙江

漱玉通达企业管理有限公司、漱玉医药物流(黑龙江)有限公司、昌邑金通大药

房有限公司、辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司、漱玉医药物流(辽宁)有

限公司、沈阳漱玉通达企业管理有限公司、漱玉平民医药(陕西)有限公司、漱

玉医药物流(吉林)有限公司、青岛春天之星医药连锁有限公司、枣庄漱玉通达

企业管理有限公司、黄山徽药饮片有限公司、聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限

公司、令和商事株式会社。纳入评价范围的公司与财务报表合并范围相同。

按照公司内控体系“全面覆盖”的工作要求,公司在股份公司及其子公司构建了内部控制体系框架,内控制度已覆盖公司经营、管理、审计、财务、法务、投资等各个方面,并按照业务模块编制了法人治理架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、商品质量管理、担保业务、关联交易、对外投

资、财务报告、全面预算、合同管理、新店管理、内部信息传递、信息系统、内

部监督等业务流程的工作标准和程序文件,使公司及其子公司内部控制管理工作

3有据可依。

重点关注的高风险领域主要包括:销售风险、资金管理风险、采购风险、存

货管理风险、投资风险、人力资源风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理

的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系、内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的

认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

重大缺陷:单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合,可能导致的公司财务报告错报金额不小于合并财务报表营业收入总额的1%,或者不小于公司合并财务报表资产总额的1%

重要缺陷:单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合,可能导致的公司财务报告错报金额不小于合并财务报表营业收入总额的0.5%但是小于营业收

入总额的1%,或者不小于公司合并财务报表资产总额的0.5%但是小于资产总额的1%

一般缺陷:单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合,可能导致的公司财务报告错报金额小于合并财务报表营业收入总额的0.5%,或者小于资产总额的0.5%。

4(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

重大缺陷的认定标准:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时,应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论,主要包括以下情形:

*董事、监事和高级管理人员舞弊;

*已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;

*注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;

*审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。

重要缺陷的认定标准:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷,不会严重危及内部控制的整体有效性,但也应当引起董事会、管理层的充分关注,主要包括以下情形:

*未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

*未建立反舞弊程序和控制措施;

*沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正;

*对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制

的财务报表达到真实、准确的目标。

(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

非财务报告内部控制缺陷:指不能合理保证实现除财务报告目标之外的其他

目标的内部控制设计和运行缺陷,这些目标包括战略目标、经营目标、合规目标等。

5(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

重大缺陷:单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合,可能导致的公司损失金额不小于500万元。

重要缺陷:单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合,可能导致的公司损失金额不小于100万元并且小于500万元

一般缺陷:单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合,可能导致的公司损失金额小于100万元。

(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

重大缺陷的认定标准:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时,应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论,主要包括以下情形:

*公司决策程序导致重大失误;

*媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除;

*公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;

*公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。

重要缺陷的认定标准:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷,不会严重危及内部控制的整体有效性,但也应当引起董事会、管理层的充分关注,主要包括以下情形:

*公司决策程序导致出现一般失误;

*公司关键岗位业务人员流失严重;

*公司重要业务制度或系统存在缺陷;

*公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。

6(3)非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷,主要包括以下情形:

*公司违反内部规章,但未形成损失;

*公司一般业务制度或系统存在缺陷;

*公司一般缺陷未得到整改;

*公司存在其他缺陷。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

五、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:漱玉平民内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《内部控制自我评价报告》在重大方面客观地反映了其内部控制制度的建设、运行情况。

7(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

朱彤田霈东兴证券股份有限公司年月日

8

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈